這個合計不超過30萬,這個換成不含稅=(30000%2B7100)/(1%2B1%)填寫11行下面,增值稅,附加稅直接0申報,你們有沒有定額,個人所得稅是定額還是啥?

老師好!個體戶 零售業(yè)(銷售鮮花) 通用機(jī)打發(fā)票開票金額 8月份收入30000.00元 9月份收入7100.00元 怎么申報增值稅、附加稅和個人所得稅
2、小規(guī)模納稅人 習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報,2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報。 9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下 ①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計960元。款項(xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷售給大連金沙會展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元、安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 ③企業(yè)銷售給大連志方倉儲公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價款連同安裝費(fèi)合計26400元,款項(xiàng)尚未收到。 ④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。 實(shí)訓(xùn)要求: 計算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
2、小規(guī)模納稅人習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報,2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報。9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計960元??铐?xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷售給大連金沙會展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③企業(yè)銷售給大連志方倉儲公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價款連同安裝費(fèi)合計26400元款項(xiàng)尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。實(shí)訓(xùn)要求:計算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
2、小規(guī)模納稅人習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報,2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報。9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計960元。款項(xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷售給大連金沙會展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③企業(yè)銷售給大連志方倉儲公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價款連同安裝費(fèi)合計26400元款項(xiàng)尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。實(shí)訓(xùn)要求:計算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
按季申報的商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2022年1月-3月份銷售額取得不含稅收入24萬元,其中銷售貨物3萬元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入14萬元。問:小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報表怎么做
接受捐贈機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個點(diǎn)經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機(jī)50馬力,開出票面稅點(diǎn)為9%,能開這個稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會不會有風(fēng)險
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項(xiàng)目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?


城建附加稅不是減半征收么?
不需要交,增值稅都是普通發(fā)票,季度不超過30萬免了,沒有增值稅就沒有附加稅
個體戶沒報過定額,是未納入納稅信用級別評價的定期定額個體工商戶,未達(dá)到增值稅納稅起征點(diǎn)的納稅人。這個個人所得稅要怎么申報?
超過定額嗎,這個沒有我看部分學(xué)員反饋實(shí)際省局直接給0申報呢,沒有超過定額計稅依據(jù)按定額填寫,超過定額計稅依據(jù)按實(shí)際銷售額填寫不含稅的
這個稅局沒有給做過定額
定期定額個體工商戶 沒有給做。那你這個咋來的?
你是查賬嗎,你這個經(jīng)營所得個稅是啥表?
不是,當(dāng)時就是說要開發(fā)票再過來申請就行
意思是啥都沒有定?(30000%2B7100)/(1%2B1%)填寫計稅依據(jù),最后也是0 ,這個緩繳了 二、個體工商戶所得稅延緩繳納政策 2020年5月1日至2020年12月31日,個體工商戶在2020年剩余申報期按規(guī)定辦理個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報后,可以暫緩繳納當(dāng)期的個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并繳納。其中,個體工商戶實(shí)行簡易申報的,2020年5月1日至2020年12月31日期間暫不扣劃個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并劃繳。