這個合計不超過30萬,這個換成不含稅=(30000%2B7100)/(1%2B1%)填寫11行下面,增值稅,附加稅直接0申報,你們有沒有定額,個人所得稅是定額還是啥?
老師好!個體戶 零售業(yè)(銷售鮮花) 通用機打發(fā)票開票金額 8月份收入30000.00元 9月份收入7100.00元 怎么申報增值稅、附加稅和個人所得稅
2、小規(guī)模納稅人 習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進行納稅申報,2019年10月10日進行9月份的納稅申報。 9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下 ①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計960元??铐椛形词盏?。②企業(yè)銷售給大連金沙會展有限公司熱水器一套,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元、安裝費226元。上述款項已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 ③企業(yè)銷售給大連志方倉儲公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價款連同安裝費合計26400元,款項尚未收到。 ④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。 實訓(xùn)要求: 計算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
2、小規(guī)模納稅人習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進行納稅申報,2019年10月10日進行9月份的納稅申報。9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計960元??铐椛形词盏?。②企業(yè)銷售給大連金沙會展有限公司熱水器一套,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元安裝費226元。上述款項已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③企業(yè)銷售給大連志方倉儲公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價款連同安裝費合計26400元款項尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。實訓(xùn)要求:計算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
2、小規(guī)模納稅人習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進行納稅申報,2019年10月10日進行9月份的納稅申報。9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計960元??铐椛形词盏?。②企業(yè)銷售給大連金沙會展有限公司熱水器一套,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元安裝費226元。上述款項已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③企業(yè)銷售給大連志方倉儲公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價款連同安裝費合計26400元款項尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。實訓(xùn)要求:計算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
按季申報的商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2022年1月-3月份銷售額取得不含稅收入24萬元,其中銷售貨物3萬元,由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入14萬元。問:小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費申報表怎么做
請教個問題,之前掛賬的其他應(yīng)收款個人借款,如果現(xiàn)在用應(yīng)付職工薪酬沖減,需要報個稅嘛?如果用其他應(yīng)收款的個體工商戶收到票未付款的那種沖個人借款,這樣能操作嗎怎么操作才合理
金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版 固定資產(chǎn)自動計提折舊從哪里設(shè)置管理費用 研發(fā)費用
老師 學(xué)堂機考系統(tǒng)里的計算器,開根號,平方在哪里?
老師您好外貿(mào)企業(yè)什么時候退稅什么時候勾選退稅申請嗎,還是需要提前勾選退稅
求每股價值?怎么算?用的哪個概念和公式
老師出租店鋪,收到年租金,怎么記帳,是分期嗎?
銀行少了個章,可以注銷的么?
老師,公司有個人被舉報撈油水正在調(diào)查中,我是財務(wù)。平時和這個人走得比較近,這個會不會波及我,在問我有沒有參與。但是我真和她參與干不正當(dāng)?shù)氖隆5蔷团虏槌鰧徍烁犊钅切┖弦?guī)不?如果查出不合規(guī)一般會怎么處罰呢?
初創(chuàng)公司營業(yè)執(zhí)照,賬戶開了,社保關(guān)聯(lián)了,稅務(wù)開通了,接下來還需要做什么呀
收到采購貨物的專票,怎么做分錄,摘要怎么寫
城建附加稅不是減半征收么?
不需要交,增值稅都是普通發(fā)票,季度不超過30萬免了,沒有增值稅就沒有附加稅
個體戶沒報過定額,是未納入納稅信用級別評價的定期定額個體工商戶,未達到增值稅納稅起征點的納稅人。這個個人所得稅要怎么申報?
超過定額嗎,這個沒有我看部分學(xué)員反饋實際省局直接給0申報呢,沒有超過定額計稅依據(jù)按定額填寫,超過定額計稅依據(jù)按實際銷售額填寫不含稅的
這個稅局沒有給做過定額
定期定額個體工商戶 沒有給做。那你這個咋來的?
你是查賬嗎,你這個經(jīng)營所得個稅是啥表?
不是,當(dāng)時就是說要開發(fā)票再過來申請就行
意思是啥都沒有定?(30000%2B7100)/(1%2B1%)填寫計稅依據(jù),最后也是0 ,這個緩繳了 二、個體工商戶所得稅延緩繳納政策 2020年5月1日至2020年12月31日,個體工商戶在2020年剩余申報期按規(guī)定辦理個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報后,可以暫緩繳納當(dāng)期的個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并繳納。其中,個體工商戶實行簡易申報的,2020年5月1日至2020年12月31日期間暫不扣劃個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并劃繳。