這個(gè)合計(jì)不超過30萬,這個(gè)換成不含稅=(30000%2B7100)/(1%2B1%)填寫11行下面,增值稅,附加稅直接0申報(bào),你們有沒有定額,個(gè)人所得稅是定額還是啥?
老師好!個(gè)體戶 零售業(yè)(銷售鮮花) 通用機(jī)打發(fā)票開票金額 8月份收入30000.00元 9月份收入7100.00元 怎么申報(bào)增值稅、附加稅和個(gè)人所得稅
2、小規(guī)模納稅人 習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報(bào)。 9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下 ①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺(tái),開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計(jì)960元。款項(xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷售給大連金沙會(huì)展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元、安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 ③企業(yè)銷售給大連志方倉儲(chǔ)公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元,款項(xiàng)尚未收到。 ④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。 實(shí)訓(xùn)要求: 計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
2、小規(guī)模納稅人習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報(bào)。9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺(tái),開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計(jì)960元。款項(xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷售給大連金沙會(huì)展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③企業(yè)銷售給大連志方倉儲(chǔ)公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元款項(xiàng)尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
2、小規(guī)模納稅人習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報(bào)。9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺(tái),開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計(jì)960元。款項(xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷售給大連金沙會(huì)展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③企業(yè)銷售給大連志方倉儲(chǔ)公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元款項(xiàng)尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
按季申報(bào)的商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2022年1月-3月份銷售額取得不含稅收入24萬元,其中銷售貨物3萬元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入14萬元。問:小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么做
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
城建附加稅不是減半征收么?
不需要交,增值稅都是普通發(fā)票,季度不超過30萬免了,沒有增值稅就沒有附加稅
個(gè)體戶沒報(bào)過定額,是未納入納稅信用級別評價(jià)的定期定額個(gè)體工商戶,未達(dá)到增值稅納稅起征點(diǎn)的納稅人。這個(gè)個(gè)人所得稅要怎么申報(bào)?
超過定額嗎,這個(gè)沒有我看部分學(xué)員反饋實(shí)際省局直接給0申報(bào)呢,沒有超過定額計(jì)稅依據(jù)按定額填寫,超過定額計(jì)稅依據(jù)按實(shí)際銷售額填寫不含稅的
這個(gè)稅局沒有給做過定額
定期定額個(gè)體工商戶 沒有給做。那你這個(gè)咋來的?
你是查賬嗎,你這個(gè)經(jīng)營所得個(gè)稅是啥表?
不是,當(dāng)時(shí)就是說要開發(fā)票再過來申請就行
意思是啥都沒有定?(30000%2B7100)/(1%2B1%)填寫計(jì)稅依據(jù),最后也是0 ,這個(gè)緩繳了 二、個(gè)體工商戶所得稅延緩繳納政策 2020年5月1日至2020年12月31日,個(gè)體工商戶在2020年剩余申報(bào)期按規(guī)定辦理個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)后,可以暫緩繳納當(dāng)期的個(gè)人所得稅,延遲至2021年首個(gè)申報(bào)期內(nèi)一并繳納。其中,個(gè)體工商戶實(shí)行簡易申報(bào)的,2020年5月1日至2020年12月31日期間暫不扣劃個(gè)人所得稅,延遲至2021年首個(gè)申報(bào)期內(nèi)一并劃繳。