 
                            本期應(yīng)交增值稅的計(jì)算是(960%2B1200%2B226%2B26400)/1.03*0.03%2B103500/1.03*0.02-1800=1048.14
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    2、小規(guī)模納稅人 習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報(bào)。 9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下 ①企業(yè)銷(xiāo)售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺(tái),開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷(xiāo)售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷(xiāo)售給大連金沙會(huì)展有限公司熱水器一套,開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷(xiāo)售額1200元、安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 ③企業(yè)銷(xiāo)售給大連志方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫(kù)設(shè)備一套,開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元,款項(xiàng)尚未收到。 ④銷(xiāo)售企業(yè)使用過(guò)的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。 實(shí)訓(xùn)要求: 計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅銷(xiāo)售額,及應(yīng)繳納的增值稅
習(xí)題2:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào), 2019年1l月10日進(jìn)行納稅申報(bào)。 10月有關(guān)業(yè)務(wù)如下: ①銷(xiāo)售給大連鑫華商貿(mào)有限公司電暖扇一臺(tái),開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷(xiāo)售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②銷(xiāo)售給大連光明會(huì)展有限公司熱水器一套,開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷(xiāo)售額1200元、安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 ③銷(xiāo)售給大連冷方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫(kù)設(shè)備一套,開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元,款項(xiàng)尚未收到。 ①銷(xiāo)售企業(yè)使用過(guò)的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。 ⑤購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)(該企業(yè)首次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備),取得的増值稅專(zhuān)用發(fā)票注明,不含稅金額為1551.72元,稅額248.28元。 實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的銷(xiāo)售額及増值稅額
習(xí)題2:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年11月10日進(jìn)行納稅申報(bào)。10月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:①銷(xiāo)售給大連鑫華商貿(mào)有限公司電暖扇一-臺(tái),開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷(xiāo)售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②銷(xiāo)售給大連光明會(huì)展有限公司熱水器一套,開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷(xiāo)售額1200元、安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③銷(xiāo)售給大連冷方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫(kù)設(shè)備一套,開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元,款項(xiàng)尚未收到。④銷(xiāo)售企業(yè)使用過(guò)的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。⑤購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)(該企業(yè)首次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明,不含稅金額為1551.72元,稅額248.28元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的銷(xiāo)售額及增值稅額
大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年11月10日進(jìn)行納稅申報(bào)。10月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:①銷(xiāo)售給大連鑫華商貿(mào)有限公司電暖扇一臺(tái),開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷(xiāo)售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②銷(xiāo)售給大連光明會(huì)展有限公司熱水器一套,開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷(xiāo)售額1200元、安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③銷(xiāo)售給大連冷方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫(kù)設(shè)備一套,開(kāi)其通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元,款項(xiàng)尚未收到。④銷(xiāo)售企業(yè)使用過(guò)的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。⑤購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)(該企業(yè)首次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明,不含稅金額為1551.72元,稅額248.28元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的銷(xiāo)售額及增值稅額
2、小規(guī)模納稅人習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報(bào)。9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下①企業(yè)銷(xiāo)售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺(tái),開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷(xiāo)售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷(xiāo)售給大連金沙會(huì)展有限公司熱水器一套,開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷(xiāo)售額1200元安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③企業(yè)銷(xiāo)售給大連志方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫(kù)設(shè)備一套,開(kāi)具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元款項(xiàng)尚未收到。④銷(xiāo)售企業(yè)使用過(guò)的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅銷(xiāo)售額,及應(yīng)繳納的增值稅
 
                想咨詢下:?jiǎn)T工本月新增專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無(wú)票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬(wàn),這70萬(wàn)賠償款需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權(quán)100%,注冊(cè)資本一百萬(wàn),實(shí)際到位了,公司凈資產(chǎn)是負(fù)的50萬(wàn)左右,未分配也是負(fù)數(shù),然后我們欠債權(quán)人80萬(wàn),現(xiàn)在我們協(xié)商一致,把債轉(zhuǎn)股,增加注冊(cè)資本到180萬(wàn),像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請(qǐng)教一下,我們賣(mài)給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開(kāi)安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開(kāi)給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請(qǐng),需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開(kāi)票寫(xiě)成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買(mǎi)來(lái)直接賣(mài)是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買(mǎi)對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個(gè)體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購(gòu)買(mǎi)一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)筷子和削皮刀開(kāi)發(fā)票是什么科目了?
老師,請(qǐng)問(wèn)下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎

