同學(xué)你好 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就行了

老師,我們公司7月初接了一筆訂單,然后為了生產(chǎn)這個訂單的貨去買了一批模具,7月底的洪水把模具給我們沖走了好多,后來客戶那邊就把模具的費(fèi)用給我們補(bǔ)了一半,這個分錄我應(yīng)該怎么做吶?
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當(dāng)時備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營業(yè)外收入了,這個月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對方了,接著對方因?yàn)橘I了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個要分別怎么入賬呀?我之前做錯的賬怎么調(diào)呢?
我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,做奶粉批發(fā),下游都是各個孕嬰門店,上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺,門店要貨得把錢付給我們公司,我們再轉(zhuǎn)給成都中億幫他們訂,貨是發(fā)給他們的,不經(jīng)過我們倉庫,(除了我們商貿(mào)自己訂的貨) 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶,我們打過去的錢都在上面有顯示,那些錢叫做上賬,下游門店通過我們向成都中億訂的貨,但是個別的東西沒貨,他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了(也就是我們在他們公司的電子賬戶),我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿(mào)這邊訂貨的戶頭上,可以抵后面拿貨的應(yīng)收款,請問一下,這個上賬費(fèi)在T3上該怎么做分錄?
請問老師,我公司生產(chǎn)銷售模具,此模具用來給客戶生產(chǎn)產(chǎn)品(所以入在輔助材料),模具費(fèi)是客戶承擔(dān),我們公司先墊付,月底開票給客戶收模具費(fèi),但是模具我公司都是外協(xié)的,不經(jīng)過我司生產(chǎn),所以月底外協(xié)入給我們時,這樣入賬:借:原材料—輔助材料 貸:應(yīng)付款 然后開銷售發(fā)票收款:借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入—模具 銷項(xiàng)稅金 結(jié)轉(zhuǎn)模具成本:借:主營業(yè)務(wù)成本—模具 貸:原材料—輔助材料 這樣走賬可以嗎?因?yàn)槟>咭彩俏宜镜闹鳡I業(yè)務(wù),之前一直沒有單獨(dú)入在模具里都是入在原材料,我現(xiàn)在不好把模具單獨(dú)分出來
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應(yīng)商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個其他應(yīng)付款沖多了?!繂栴}是當(dāng)時的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個工程需要用自動履帶式鉆機(jī),然后結(jié)算單的時候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機(jī)械租賃還是開什么項(xiàng)目?
申報的個稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對不上怎么辦


那個客戶是先給我們預(yù)付了10萬的,分錄是做了一個預(yù)收款的,這個錢當(dāng)時是直接從里面扣除的,接下來的具體分錄是怎么做吶
那你還是做預(yù)收賬款然后抵減就行了