同學(xué)你好 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就行了
老師,我們公司7月初接了一筆訂單,然后為了生產(chǎn)這個(gè)訂單的貨去買了一批模具,7月底的洪水把模具給我們沖走了好多,后來客戶那邊就把模具的費(fèi)用給我們補(bǔ)了一半,這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做吶?
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個(gè)單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當(dāng)時(shí)備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營業(yè)外收入了,這個(gè)月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對方了,接著對方因?yàn)橘I了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個(gè)要分別怎么入賬呀?我之前做錯(cuò)的賬怎么調(diào)呢?
我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,做奶粉批發(fā),下游都是各個(gè)孕嬰門店,上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個(gè)中間平臺,門店要貨得把錢付給我們公司,我們再轉(zhuǎn)給成都中億幫他們訂,貨是發(fā)給他們的,不經(jīng)過我們倉庫,(除了我們商貿(mào)自己訂的貨) 在成都中億公司他們給我們有個(gè)電子賬戶,我們打過去的錢都在上面有顯示,那些錢叫做上賬,下游門店通過我們向成都中億訂的貨,但是個(gè)別的東西沒貨,他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了(也就是我們在他們公司的電子賬戶),我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿(mào)這邊訂貨的戶頭上,可以抵后面拿貨的應(yīng)收款,請問一下,這個(gè)上賬費(fèi)在T3上該怎么做分錄?
請問老師,我公司生產(chǎn)銷售模具,此模具用來給客戶生產(chǎn)產(chǎn)品(所以入在輔助材料),模具費(fèi)是客戶承擔(dān),我們公司先墊付,月底開票給客戶收模具費(fèi),但是模具我公司都是外協(xié)的,不經(jīng)過我司生產(chǎn),所以月底外協(xié)入給我們時(shí),這樣入賬:借:原材料—輔助材料 貸:應(yīng)付款 然后開銷售發(fā)票收款:借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入—模具 銷項(xiàng)稅金 結(jié)轉(zhuǎn)模具成本:借:主營業(yè)務(wù)成本—模具 貸:原材料—輔助材料 這樣走賬可以嗎?因?yàn)槟>咭彩俏宜镜闹鳡I業(yè)務(wù),之前一直沒有單獨(dú)入在模具里都是入在原材料,我現(xiàn)在不好把模具單獨(dú)分出來
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應(yīng)商帳戶(銀行讓簽個(gè)采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個(gè)形式 我們這是流動(dòng)資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個(gè)賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
老師,社保掛靠申報(bào)工資多少合適
老師,發(fā)行債券的發(fā)行費(fèi)和交易費(fèi)用,金融負(fù)債和應(yīng)付債券分別計(jì)入什么科目
個(gè)稅的扣除怎么計(jì)算,
老師,扣的個(gè)稅怎么做分錄
老師您好我想問下關(guān)于9月1日起必須給員工上保險(xiǎn)嗎?如果員工自愿不交保險(xiǎn)公司可以不給上嗎?
購買裝載機(jī)233628元進(jìn)項(xiàng)稅30371.68,輪胎3451.33元進(jìn)項(xiàng)稅448.68,輪胎怎么寫分錄
社保,公積金由公司和員工一起承擔(dān),企業(yè)所得稅稅前扣除是應(yīng)發(fā)工資數(shù)額,但是如果全部由公司承擔(dān),為什么扣除數(shù)額不是應(yīng)發(fā)工資數(shù)額?我不明白的是為什么這筆社保公積金,由員工自己承擔(dān)的,企業(yè)所得稅可以扣除?如果由企業(yè)承擔(dān)反而但不可以扣除?
關(guān)于掛靠工程所提供的進(jìn)項(xiàng)稅額,是都可以退給掛靠方嗎?
您好,老師,想問下:第(2)的題目資料求2023年資金需求總量為什么是=4800-600-300=3900(萬元)?
一般保證和連帶保證的區(qū)別?分不清~
那個(gè)客戶是先給我們預(yù)付了10萬的,分錄是做了一個(gè)預(yù)收款的,這個(gè)錢當(dāng)時(shí)是直接從里面扣除的,接下來的具體分錄是怎么做吶
那你還是做預(yù)收賬款然后抵減就行了