同學(xué)你好 前提是企業(yè)已經(jīng)收到了貨款 所以表述不正確

下列各項(xiàng)中,關(guān)于預(yù)收賬款相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理的表述正確的是( )。 A.企業(yè)收到客戶預(yù)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的借方 B.企業(yè)收到客戶補(bǔ)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 C.企業(yè)退回多收客戶的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 D.預(yù)收賬款明細(xì)賬期末余額為貸方的,企業(yè)應(yīng)將其確認(rèn)為應(yīng)收賬款 這選那個(gè) 搞不清楚
老師好 企業(yè)分期確認(rèn)收入時(shí),應(yīng)記入“預(yù)收賬款”的貸方 這句話是對(duì)的還是錯(cuò)的?為什么呢?
1.將應(yīng)收票據(jù)用于附追索權(quán)的貼現(xiàn)時(shí)應(yīng)貸記應(yīng)收票據(jù)這句話為什么是錯(cuò)的? 2.交易性金融資產(chǎn)期末價(jià)格低于期初價(jià)格時(shí)應(yīng)借記資本公積,這句話為什么是錯(cuò)的? 3.只要被投資企業(yè)宣告虧損,權(quán)益法下投資方就應(yīng)該貸記長(zhǎng)期股權(quán)投資科目 這句話為什么是錯(cuò)的?
老師,預(yù)收賬款我記在應(yīng)收賬款的貸方,確認(rèn)收入時(shí) 借:應(yīng)收賬款(應(yīng)該余款還是全款?。嘿J主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,您好!去年業(yè)務(wù)報(bào)銷的成本費(fèi)用錯(cuò)記入其他應(yīng)收款借方(正確是記入成本),然后收入錯(cuò)記入其他應(yīng)收款的貸方(正確是沖應(yīng)收賬款),現(xiàn)在應(yīng)收賬款還掛著賬(正確是結(jié)清了的),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?需要以什么做沖應(yīng)收賬款憑據(jù)呢?
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開(kāi)發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開(kāi)剩下的180萬(wàn),開(kāi)完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開(kāi)票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開(kāi)票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開(kāi)具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi),收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?

