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老師,您好!去年業(yè)務(wù)報銷的成本費(fèi)用錯記入其他應(yīng)收款借方(正確是記入成本),然后收入錯記入其他應(yīng)收款的貸方(正確是沖應(yīng)收賬款),現(xiàn)在應(yīng)收賬款還掛著賬(正確是結(jié)清了的),請問現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?需要以什么做沖應(yīng)收賬款憑據(jù)呢?

2021-12-10 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-10 10:38

你好 ;? 你一筆一筆的調(diào)整回來即可? ?。? 你原來每個分錄是怎么掛的; 分別寫出來。 才好判斷? ?

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你好 ;? 你一筆一筆的調(diào)整回來即可? ?。? 你原來每個分錄是怎么掛的; 分別寫出來。 才好判斷? ?
2021-12-10
直接沖銷分錄是: 原來的分錄,負(fù)數(shù)處理。就可以了。
2021-07-14
那現(xiàn)在就是 貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款
2021-01-21
?你好? ? 去把你做做賬的分錄 紅沖了。 在按正確的分錄處理分錄即可??
2021-07-14
您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確金額重新做賬
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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