你好,9月份做固定資產(chǎn)沖回,10月份重新確認(rèn)

請(qǐng)問(wèn)下老師,我9月份剛?cè)肓朔莨潭ㄙY產(chǎn),但是10月份的時(shí)候這份發(fā)票被作廢了,對(duì)方又重新開(kāi)了份進(jìn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)這筆賬我該怎么做?
老師,你好,一般納稅人9月份開(kāi)了專票,10月份又紅沖了重新開(kāi),我做賬的時(shí)候,這筆收入我應(yīng)該做到哪個(gè)月?。?/p>
老師好我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們給另外一個(gè)公司付了一次10萬(wàn)押金,對(duì)方4月份給開(kāi)了收據(jù),現(xiàn)在這筆錢又要作為貨款,5月份又重開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下9月份收到一張普通發(fā)票然后入了管理費(fèi),但是10月份對(duì)方重新給我們開(kāi)了專票,是不是要把9月份的紅字沖銷,然后重新按專票來(lái)入賬
9月份開(kāi)了一張銷售發(fā)票,已經(jīng)交了相應(yīng)的稅費(fèi)。后來(lái)對(duì)方發(fā)現(xiàn)提供抬頭信息不對(duì),12月份又把9月的發(fā)票沖紅,重開(kāi)。做賬的時(shí)候應(yīng)該是紅沖9月份這筆收入的憑證,12月份重新記一比收入對(duì)吧?可是9月份的稅費(fèi)已經(jīng)交了。12月再記一筆那不是又要承擔(dān)這筆收入的稅
買酒給客戶 開(kāi)專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開(kāi)了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
老師,我只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒(méi)開(kāi)了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒(méi)有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開(kāi)給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開(kāi)專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬(wàn)走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開(kāi)發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求


那我固定資產(chǎn)不需要錄入,等10月份重新確認(rèn),11月份再開(kāi)始折舊對(duì)嗎?
是的,您的理解完全正確