數(shù)量能對起來就可以
老師,麻煩問下,我們公司是物業(yè)公司買材料按實(shí)際價(jià)格我先做了庫存商品,但公司不讓庫管知道實(shí)際價(jià)格讓他隨便編寫的,而且有些東西買回來未入庫直接用了,有些入了庫現(xiàn)在庫房這邊就挺亂的,和我這邊就對不上賬,像這種怎么處理這種亂賬?
老師,我們公司是中藥材加工企業(yè),是一家新企業(yè),月中生產(chǎn)了20個(gè)品種,一般我是月底扎賬,歸集所有的制造費(fèi)用,直接人工,再進(jìn)行分配,算出成本,然后讓庫管入庫填寫成本價(jià)格,開票室才能打出來銷售票,這些品種進(jìn)行銷售,現(xiàn)在有幾家企業(yè)需要我們月中生產(chǎn)的這幾個(gè)品種,可是成本價(jià)還沒有算出來,入不了庫,能不能有什么方法,先核算出大概成本入庫,真實(shí)的成本算出來后怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫存現(xiàn)金的方式,來付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會(huì)計(jì)老師,她說要把我實(shí)際付出的憑證打出來,但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
我公司是做研發(fā)的,產(chǎn)品都是定制化的,像投入的耗材都進(jìn)了研發(fā)費(fèi)用直接投入里面,然后再把產(chǎn)品賣出去,就不像生產(chǎn)企業(yè)有領(lǐng)料,有在產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫,產(chǎn)品出庫這些步驟,賬面上就不會(huì)顯示有在產(chǎn)品和庫存商品。實(shí)際上是有的,在產(chǎn)品的成本一般就是材料+人工,人工是怎么攤進(jìn)去的?另,在我的理解里面研發(fā)費(fèi)用是一種消耗,要么費(fèi)用化,要么資本化,資本化就成了無形資產(chǎn),這是類似形成一種技術(shù)了嗎?那實(shí)際我研發(fā)出來的產(chǎn)品也是產(chǎn)品,那怎么區(qū)分研發(fā)階段呢,最終就是形成產(chǎn)品賣出去了。如果按生產(chǎn)企業(yè)做賬,似乎又不存在研發(fā)費(fèi)用了,像這種情況賬務(wù)處理怎么樣是正確的呢?
老師請問一下,就是生產(chǎn)型企業(yè),銀行對賬單6月份購進(jìn)原材料兩萬多,然后有加工費(fèi)兩萬多,而這個(gè)月實(shí)際開票6000,那么請問原材料領(lǐng)料和直接人工產(chǎn)成品怎么來做來,我剛接手過來,公司提供不料入庫出庫領(lǐng)料單這些,就讓我根據(jù)銀行回單來做,我看之前的會(huì)計(jì)就是每個(gè)月把材料領(lǐng)完,但是一看庫存又是零,遇到這樣我該如何處理呀
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
問題是對不上,金額 數(shù)量都對不上
盤點(diǎn)下 重新盤點(diǎn)的