9月份購買固定資產(chǎn)的發(fā)票,勾選抵扣到10月份,10月份入賬就可以了。 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)

老師9月份購買固定資產(chǎn)的發(fā)票,勾選抵扣到10月份,這樣怎么做會(huì)計(jì)分錄
購進(jìn)固定資產(chǎn)的一張發(fā)票,在202012月已經(jīng)申報(bào)勾選抵扣,但是在1月份時(shí)才收到該報(bào)銷單及附上的發(fā)票,那1月份應(yīng)該怎么做賬呢?
4月份支付購買固定資產(chǎn)灑水車費(fèi)用,4月對(duì)方開了發(fā)票,5月份的進(jìn)項(xiàng)抵扣,4月做分錄借固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,現(xiàn)在5月份怎么寫分錄
你好我想問下8月份購入的固定資產(chǎn)9月份就出售了,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問我公司四月份購入灶具和吸油煙機(jī),做固定資產(chǎn)了,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣勾選,5月份發(fā)現(xiàn)抵扣錯(cuò)誤,要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄,需要把4月的固定資產(chǎn)分錄沖回嗎?具體怎么做分錄
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個(gè)變成841.8萬元,一個(gè)561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


那我9月份申報(bào)所得稅預(yù)繳時(shí)候,因?yàn)榇斯潭ㄙY產(chǎn)30萬,500萬以下固定資產(chǎn)一次性抵扣我可以填到9月份申報(bào)表里嗎
這個(gè)在9月份沒有入賬的事,無法在在9月所得稅預(yù)繳里面申報(bào)
那我9月份入賬,然后進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣就行了,這樣可以嗎,分錄怎么寫
一、九月份的賬務(wù)處理是: 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 二、發(fā)票認(rèn)證后的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
當(dāng)月購入的不超過500萬的固定資產(chǎn),當(dāng)月所得稅就可以扣除嗎,還是必須等到下個(gè)月
當(dāng)月購入的不超過500萬元的固定資產(chǎn),當(dāng)月所得稅不能扣除,次月可以扣除