您好, 收到直接把發(fā)票附到12月賬里就行了

購進(jìn)固定資產(chǎn)的一張發(fā)票,在202012月已經(jīng)申報勾選抵扣,但是在1月份時才收到該報銷單及附上的發(fā)票,那1月份應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,上個月供應(yīng)商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
我剛接手的一家賬,老師這有一張發(fā)票是22年一月的,22年5月份這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是23年1月份才付款之前財務(wù)未做賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬
12月份收到對方單位開具的1張全電發(fā)票,是費用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,納稅人識別號是對的,發(fā)票勾選平臺也能勾選,但是公司名錯了一個字,款12月份已付,現(xiàn)在12月份收到這張發(fā)票該怎么辦呢,怎么做憑證?
老師,在4月份收到原料發(fā)票,我已做入庫處理。5月的時候申報稅務(wù)時,進(jìn)項稅額已作勾選抵扣增值稅處理了。到6月的時候,供應(yīng)商把這張發(fā)票紅沖了,我現(xiàn)在該怎么做賬?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
但是當(dāng)時發(fā)票只是做了勾選抵扣,并沒有做賬。第二個月才收到報銷單上的明細(xì)及發(fā)票
哦,那就在1月份直接做賬就行了? 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
這樣賬面上的銷項,進(jìn)項和實際繳納稅款對不起號呀
你12月份做賬的時候進(jìn)項稅額不就不對嗎