同學您好!未開票收入和開票收入一樣需要進行稅務申報,賬務處理也是一樣的。 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
老師請問:還未開票的收入,如何進行賬務處理。
老師2020年12月有未開票收入如何進行賬務處理
老師,請問穩(wěn)崗補貼返還如何進行賬務處理?
老師,請問前期確認的未開票收入,已申報納稅。 本期又開票了,需要如何賬務處理,如何申報呢?
老師你好,服務行業(yè)開票后未收款也不在當期確認收入的話該如何進行賬務處理呢?
老板轉入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應交稅進項稅3.7貸應付賬款30.7。3差額調整借庫存商品17貸主營業(yè)務成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應交稅進項稅3.7貸應付賬款30.7。3差額調整借庫存商品17貸主營業(yè)務成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
請給出一般納稅人銷項票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務怎么處理?
勞務發(fā)票要交印花稅么?按哪個稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報二季度的時候加上上季度少報的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應聘時發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報表附注,排查風險等,目前這些都不是我獨擋一面的,我可以工編制報表,這些需求歸類指向哪些知識點,學堂目前的課程,我以這些為學習放向的話,需要調整增進哪些課程?!澳甓阮A算、預算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務籌劃。編制財務制度,審內部審計。報表制作分析,財務報表。報表附注。編制收入、成本、費用等財務分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務申報年度審計工作。熟悉國家財政和稅務法規(guī),精準排查財務風險點,提供風險建議” 我情況24年取得初級,服務類企業(yè)全盤賬會計做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費用可以手動編報表,但是報表重分類還不會做,有時候資產負債表應收應付會出現(xiàn)負數(shù)。請老師給些相信指導,我很愿意結合老師建議調整
個體工商戶的財務處理和報稅有什么不同?
老師您好,小規(guī)模納稅人,票還沒開,怎么知道應繳增值稅是多少呢?需要自己算一下嗎?另外,如果后期補開了票,需要怎么賬務處理呢?謝謝老師
是的,這個需要自己算的,稅你們次月需要申報。補開票是不影響你們賬務處理的。對于銷售方來說,你無論是否開具發(fā)票稅是一樣交,賬是一樣得做的。
老師,收入是9月確認的,那稅就在這個季度申報,11月補開票有影響嗎?
那你要不就先別報上這筆了,等到11月開票的時候再申報?,F(xiàn)在沒有票你報無票收入也不太好,你后面還要開票的。
老師,那我賬務處理怎么做呀
你現(xiàn)在是收到錢了對吧,可以先做預收款,不用做銷售收入的分錄
是的老師,錢已經(jīng)到賬了,那我是不是9月賬務可以做,借:銀行存款,貸:預收賬款。等11月開發(fā)票時候在做借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費,增值稅
分錄是對的,這個月可以先掛預收賬款。
發(fā)票盡量早點開,盡早進行稅務申報
老師如果是10月把票開了,就在這個季度申報稅,這樣最好是吧?賬務處理都是一樣的是吧?
是的,賬務處理不變的。你們增值稅按照季度報稅的話,10月屬于第四季度了,你現(xiàn)在要報的是第三季度的稅。
老師,那我們這個情況最好的處理方法就是在10月把發(fā)票給對方開了,10月及時確認收入,如果特殊情況最晚也不能跨年處理是嗎?