您好,同學(xué)!開票了就要進(jìn)行賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進(jìn)行賬務(wù)處理?2、怎么來確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來確認(rèn)收入,還是只按150萬來確認(rèn)收入?3、對(duì)于未開票部分,該怎么賬務(wù)處理?對(duì)繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認(rèn)收入了,那后期開票了后,賬務(wù)又如何處理?
學(xué)堂老師,咨詢一下,外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)出口后因質(zhì)量不合格,要求退款,后協(xié)商不退款從以后訂單貨物中扣除之前貨款,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也未開票和付款,這次業(yè)務(wù)還需要確認(rèn)收入進(jìn)行申報(bào)嗎?應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢?謝謝老師
老師好,小規(guī)模公司 已收款已開票 不確認(rèn)收入 如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,您好! 我們是建筑租賃行業(yè),然后以前開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入(也就是沒有進(jìn)行賬務(wù)處理),增值稅稅額正常交。后續(xù)項(xiàng)目完成,我要怎么進(jìn)行收入的確認(rèn)比較合理呢?(麻煩老師幫忙寫一下賬務(wù)處理) 另外企業(yè)所得稅如何補(bǔ)交比較合規(guī)呢?
老師你好,服務(wù)行業(yè)開票后未收款也不在當(dāng)期確認(rèn)收入的話該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師好……! 我怎么改不了自己的毛病,2份工作都是因?yàn)樽约赫f了預(yù)算上的錯(cuò)誤,試用期都沒通過……… 怎么就改不了那?
老師你好,如果公司11月份開始跨境電商備案,海關(guān)備案,11月份的收入可以享受免稅對(duì)吧。那10月份有亞馬遜平臺(tái)有銷售貨物但是未備案,那第四季度小規(guī)模公司怎么申報(bào)收入呢?
【浙江省稅務(wù)局】尊敬的納稅人: 您申報(bào)的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。請(qǐng)您進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),如屬申報(bào)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行更正,以免帶來不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師,我們有收到這條提醒,是需要怎么去對(duì)比處理呢?謝謝老師
老師原本在一家公司當(dāng)全職,后來轉(zhuǎn)成了兼職去找新工作的,找人家要上一家公司的離職證明,開了離職證明之后有什么影響嗎?
老師好,請(qǐng)問第一次申報(bào)環(huán)保稅,怎么做信息采集???
老師,我們一個(gè)公司及幾個(gè)高管收購了一個(gè)公司,這家公司目前對(duì)外的帳面是未分配利潤(rùn)負(fù)39萬多,其他應(yīng)付款41萬多,實(shí)收資本為0。其他應(yīng)付款是欠原股東的,轉(zhuǎn)讓后也不用還了,我們接過來后就一套真帳,我本來想讓把其他應(yīng)付款做到營(yíng)業(yè)外收入里的,這樣也不虧了,現(xiàn)在有人說把未支付的25萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓金,通過其他應(yīng)付款來走帳。老師這樣可有什么影響?帳面的其他應(yīng)付款估計(jì)不全是真的,這樣操作會(huì)不會(huì)影響我們新的股東后期股權(quán)轉(zhuǎn)讓?
老師,殘保金人數(shù)臨時(shí)工也要包含嗎?
老師,商貿(mào)企業(yè)要注意什么?
e信通的票據(jù)如何貼現(xiàn)
老師,公司有食堂,員工用餐賬務(wù)處理沒有用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,而是直接做到各部門的福利費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?不對(duì)的話怎么更改?


當(dāng)期不確認(rèn)收入不可以的嗎?我方還未提供服務(wù),是簽訂了合同開票給客戶準(zhǔn)備收款后再服務(wù)的
開票了就形成納稅義務(wù)了,稅務(wù)局是認(rèn)這個(gè)的
那是增值稅的義務(wù),我現(xiàn)在描述的是所得
您的意思是所得稅的賬務(wù)處理嗎?計(jì)提所得稅?