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老師,上月留抵稅額955.37,本月銷項(xiàng)稅額減進(jìn)銷稅額減上月留抵稅額后剩87.52,這個怎么做賬務(wù)處理

2020-10-18 07:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-18 07:05

您好 請問上期留抵有沒有寫分錄

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快賬用戶5990 追問 2020-10-18 07:07

沒有寫分錄,本月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵為-87.52,上面寫錯了

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齊紅老師 解答 2020-10-18 07:10

那還是增值稅繼續(xù)留抵 也可以繼續(xù)不寫分錄 87.52下期繼續(xù)抵扣

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快賬用戶5990 追問 2020-10-18 07:13

可是應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額就是本期銷項(xiàng)稅額減掉進(jìn)項(xiàng)稅額的余額

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齊紅老師 解答 2020-10-18 07:14

把您增值稅明細(xì)截圖看看可以么

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快賬用戶5990 追問 2020-10-18 07:54

老師,對了,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-18 08:44

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您好 請問上期留抵有沒有寫分錄
2020-10-18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021-05-17
您好 如果有留底的話,應(yīng)交增值稅的金額就是負(fù)數(shù)的 謝謝!
2020-12-17
你好,這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3萬, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?3萬
2023-04-10
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-12
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