同學(xué)你好,你是怎么填寫的呢,麻煩你截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
老師,公司延期申報(bào)預(yù)繳了增值稅,本期申報(bào)28欄填寫后,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。那附加稅是按0申報(bào),應(yīng)補(bǔ)退稅額為0,還是計(jì)稅依據(jù)為0,預(yù)繳欄次填寫預(yù)繳的附加稅,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)?
增值稅納稅申報(bào)表上免抵退應(yīng)退稅額本月數(shù)為什么會(huì)是0,為什么系統(tǒng)不能自動(dòng)生成數(shù)據(jù)。
增值稅納稅申報(bào)表上免抵退應(yīng)退稅額本月數(shù)為什么會(huì)是0,數(shù)據(jù)己填,為什么還是0,累計(jì)有數(shù)據(jù)。
為什么這個(gè)表格填了以后,主表增值稅沒有變動(dòng),然后增值稅減免稅申報(bào)表“實(shí)際抵減稅額”數(shù)據(jù)是0?這是什么意思?
老師,我增值稅應(yīng)納稅抵減后為0. 有個(gè)出口退稅銷售額開的普通發(fā)票,附加稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?在附件稅那行有“增值稅免抵退稅額”那行有數(shù)據(jù),那個(gè)增值稅免抵退稅額,是怎么取數(shù)得來的。是按開退稅的普通發(fā)票銷售金額來計(jì)算的嗎?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎