同學(xué)你好 1.是出口收入乘以9% 2.這個是免抵退的增值稅
老師,我增值稅應(yīng)納稅抵減后為0. 有個出口退稅銷售額開的普通發(fā)票,附加稅的計稅依據(jù)是什么?在附件稅那行有“增值稅免抵退稅額”那行有數(shù)據(jù),那個增值稅免抵退稅額,是怎么取數(shù)得來的。是按開退稅的普通發(fā)票銷售金額來計算的嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數(shù)還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?
老師,我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應(yīng)退稅額為0,因為表17行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
老師:增值稅及附加稅費中“(三)免、抵、退辦法出口銷售額”是根據(jù)當(dāng)月出口日期,開具普發(fā)票上的金額來做當(dāng)月銷售收入嗎?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
如出口銷售收入是50萬*9%=45000元,與這個為附件稅的計算依據(jù)嗎? 是這樣理解的么
我們開的銷售出口普通發(fā)票稅率為0的...這次報稅系統(tǒng)帶出的增值稅免抵退稅額,不知道怎么得來的,算的與申報表系統(tǒng)自帶出來的數(shù)據(jù)不同。所有需要了解下,我們一般吶稅人,內(nèi)銷是13%的稅率
對的 可以這樣理解的哦?