您好,可以做點(diǎn)無票收入吧
老師,我們年前一直都是虧損的,只有年底這個月才開始開票,那如果要本年盈利的話,是不是要把先前虧損額彌補(bǔ)了再扣除成本費(fèi)用后為正數(shù)才對,那這樣的話我本月申報(bào)只能扣除本月的成本費(fèi)用,豈不是要先多繳稅,明年匯算清繳再退是嗎
老師好,去年6月對方公司開具的發(fā)票,我們預(yù)付了賬款,結(jié)果業(yè)務(wù)員疏忽一直沒把票給財(cái)務(wù),也沒說票據(jù)已經(jīng)開了,導(dǎo)致我這筆費(fèi)用沒有入賬到去年,能不能把這個做到今年的費(fèi)用里,金額 40萬,我公司去年才成立,一直沒有收入,利潤額—400多萬,也就是虧損
請問老師,我們是建筑公司,在23年1月份開了收入票,在22年12月取得了相應(yīng)的成本票,能不能把這些開開具日期是22年12月的成本票做到23年1月的賬里呢?相當(dāng)于是屬于23年1月的成本
您好老師,請問今年開的收入不多,后期也不知道會不會開銷售發(fā)票,那我?guī)ど弦呀?jīng)虧損了很多,我可不可以把之前暫估入庫成本沖銷一些,這樣就虧損不會很多。
老師你好,那個請教你一個問題,這不是開始匯算清繳了嗎?我們公司以前年度有虧損,這次匯算清繳時假如23年的成本票不夠,不就要多交稅嗎?我想問下那個這次的利潤可不可以把以前年度的虧損抵消一些。這個要怎么抵,該怎么處理
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
近期沒有無票收入業(yè)務(wù)
前面預(yù)收賬款可以確認(rèn)無票收入,還有那些收不回來的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
有些付錢了,對方個人或公司沒發(fā)票,這個直接全部做成營業(yè)外入嗎?計(jì)提壞賬準(zhǔn)備又成成本了吧,暈了
這個沒有發(fā)票的是計(jì)入營業(yè)外支出,是應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款這兩個不用付的,計(jì)入營業(yè)外收入