您好,是的,都要交增值稅,我們是按差額部分交的
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,勞務(wù)派遣公司給我們開(kāi)的普票可以是全額開(kāi)吧,沒(méi)有說(shuō)非要差額開(kāi)票對(duì)吧
老師,勞務(wù)派遣公司開(kāi)發(fā)票,全額全部開(kāi)一張發(fā)票上面,不體現(xiàn)差額,是開(kāi)6%的專(zhuān)票嗎? 開(kāi)差額發(fā)票1.開(kāi)在一起的差額發(fā)票,5%征收率de專(zhuān)票;2.分開(kāi)開(kāi),勞務(wù)派遣費(fèi)開(kāi)5%專(zhuān)票,代繳的社保公積金開(kāi)5%普票?
老師,勞務(wù)派遣公司開(kāi)發(fā)票,全額全部開(kāi)一張發(fā)票上面,不體現(xiàn)差額,是開(kāi)6%的專(zhuān)票嗎? 開(kāi)差額發(fā)票1.開(kāi)在一起的差額發(fā)票,5%征收率de專(zhuān)票;2.分開(kāi)開(kāi),勞務(wù)派遣費(fèi)開(kāi)5%專(zhuān)票,代繳的社保公積金開(kāi)5%普票?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,員工的工資,我們會(huì)代發(fā),開(kāi)差額稅票,10%開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,90%開(kāi)普票,專(zhuān)票的稅金是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)么,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么?
老師,我們是勞務(wù)派遣的小規(guī)模,開(kāi)差額稅票的時(shí)候,服務(wù)費(fèi)可以開(kāi)5%的專(zhuān)票么,還是說(shuō)服務(wù)費(fèi)和工資都只能開(kāi)普票呢
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級(jí)實(shí)務(wù)方向
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費(fèi)用計(jì)入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時(shí)客戶(hù)沒(méi)要求開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開(kāi)發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報(bào)了無(wú)票收入了,現(xiàn)在還可以開(kāi)發(fā)票嗎?還是說(shuō)開(kāi)了發(fā)票后面報(bào)稅沖抵?
差額開(kāi)發(fā)票普票不能抵扣,專(zhuān)票可以抵扣對(duì)嗎老師
我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以抵扣增值稅對(duì)嗎老師
您好,是的,是這么理解的哦
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!