您好,全額開票,但對方可以差額征稅。
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,勞務(wù)派遣公司給我們開的普票可以是全額開吧,沒有說非要差額開票對吧
老師好,我公司是一般納稅勞務(wù)派遣公司,平常對外開具的是差額普票,現(xiàn)有一個客戶要求我們開具專用發(fā)票,專用發(fā)票可以開差額發(fā)票嗎
我們公司付款給勞務(wù)派遣公司33538.8元,勞務(wù)派遣公司開了一張差額征稅-差額開票的普通發(fā)票,不含稅金額31395.87,稅額74.93。備注欄顯示扣除額29897.26。我怎么計算核對派遣公司開的發(fā)票金額是否正確?
老師,請問勞務(wù)派遣差額扣除,如果我們是承包方,對方給我們開勞務(wù)派遣的發(fā)票,我們可以申請差額扣除嗎?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
我們不需要專票,他是全額開票的沒關(guān)系吧
如果我們要抵扣進項稅的話,是不是他們要差額開票
您好,是的,您的理解非常正確。