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老師,我們是勞務(wù)派遣公司,員工的工資,我們會代發(fā),開差額稅票,10%開5個點的專票,90%開普票,專票的稅金是做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項么,可以抵扣進(jìn)項么?

2023-03-23 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-23 13:08

你好,差額計稅的不可以的。

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快賬用戶8822 追問 2023-03-24 13:05

不可以抵扣進(jìn)項,就是必須交是嗎,怎么做賬呢

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你好,差額計稅的不可以的。
2023-03-23
你好,同學(xué) 這個一般是6個點,可以抵扣進(jìn)項稅專票的話
2024-04-16
您好,是的,都要交增值稅,我們是按差額部分交的
2025-05-14
你好,你們是用于一般計稅就可以抵扣
2024-02-26
看一下他發(fā)票上面?zhèn)渥⒌牟铑~是多少。
2023-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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