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你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時沒開票,也沒做預(yù)收,這個怎么調(diào)整

2025-05-16 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-16 18:08

你好,現(xiàn)在補(bǔ)充做預(yù)收

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快賬用戶9799 追問 2025-05-16 18:10

分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-05-16 18:11

你好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款

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快賬用戶9799 追問 2025-05-16 18:12

老師? 你看清楚 我問的問題,錢是2019年入賬的

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齊紅老師 解答 2025-05-16 18:14

我看了,你上面說錢收了,沒做預(yù)收 所以我現(xiàn)在說你補(bǔ)做預(yù)收。 你當(dāng)時沒有開票,收了錢,是做了其他憑證嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-16 18:15

現(xiàn)在的憑證要看你之前做過什么分錄了。 我看你說的,覺得是你什么都沒有做,所以說入預(yù)收。

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快賬用戶9799 追問 2025-05-16 18:17

以前做憑證的會計直接從別的客戶應(yīng)收賬款里走的 借 銀行存款 貸某某客戶

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齊紅老師 解答 2025-05-16 18:18

你好,你現(xiàn)在借XX客戶,貸預(yù)收賬款。 另外,你還要確認(rèn)下,你打算將收入做到什么時候

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快賬用戶9799 追問 2025-05-16 18:21

這個得開票對吧

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齊紅老師 解答 2025-05-16 18:22

你好,當(dāng)不開票收入也行。跟你客戶商量。

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快賬用戶9799 追問 2025-05-16 18:25

那分錄做預(yù)收賬款的話一直掛著也不好呀

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齊紅老師 解答 2025-05-16 18:26

你好,是的,所以我上面說,你還要確認(rèn)下,你打算將收入做到什么時候

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2023-08-12
你好,學(xué)員,如果以前沒做賬,本期負(fù)數(shù)發(fā)票也不用做賬的
2023-08-11
借應(yīng)收賬款貸銀行存款
2021-10-14
同學(xué)你好,這個直接在今年,把2022年的收入紅沖,再用開的發(fā)票做收入處理。申報時,無票收入是負(fù)數(shù),就行了。
2024-04-09
同學(xué) 這個當(dāng)時做收入的時候是怎么做賬的?
2021-11-24
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