你好,沒有開發(fā)票收錢的做預(yù)收賬款,付了錢沒有開進來的預(yù)付賬款。
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
你好,老師,請問一下,我每次收到進項發(fā)票都是借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,貸:應(yīng)付賬款。然后比如月末沒有銷項發(fā)票開出去,我就沒有去認(rèn)證進項發(fā)票,這樣一來時間久了,就會產(chǎn)生財務(wù)報表應(yīng)交稅費是負數(shù),負數(shù)金額就是待認(rèn)證進項稅額,那這樣報表有沒有問題,會不會產(chǎn)生預(yù)警
老師,新開辦單位,第一個月,幾筆都是沒開票就收錢了,付了錢沒開進來票的交易,是應(yīng)該放入預(yù)收預(yù)付好還是正常應(yīng)收應(yīng)付,報表上負數(shù)調(diào)整下,從長遠來看
請問一下老師,我單位是非營利單位,牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動,合同簽訂活動費用都歸企業(yè),需要企業(yè)按一定比例先交活動預(yù)付費,我單位只是做代收代付,最后按比例收取服務(wù)費,但是活動里有一些費用一個企業(yè)付款了,發(fā)票核對直接開這個企業(yè)的發(fā)票,然后錢直接從應(yīng)該給到我單位的預(yù)付款里扣,也就是說本來這個企業(yè)應(yīng)交50000元活動備用金的,但是有些費用直接從他們企業(yè)付了,轉(zhuǎn)給我單位就變成了40000元,所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出,收活動備用金也是扣了這個錢剩余的轉(zhuǎn)給我單位,那我賬上需要把企業(yè)付款的費用做進帳里嗎
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
等到下個月都正常的時候做成應(yīng)收應(yīng)付嗎
對的,是的,是這么做的。
不是一個客戶的,可以用應(yīng)收應(yīng)付,比如你們單位給人家開了發(fā)票,對方?jīng)]有付款做應(yīng)收
一個單位既有應(yīng)收也有預(yù)付,這樣在實務(wù)中是正常嗎?還是統(tǒng)一科目更方便查詢
同一個客戶,你用一個往來科目就行。