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老師,新開辦單位,第一個月,幾筆都是沒開票就收錢了,付了錢沒開進來票的交易,是應該放入預收預付好還是正常應收應付,報表上負數(shù)調(diào)整下,從長遠來看

2022-10-21 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 10:24

你好,沒有開發(fā)票收錢的做預收賬款,付了錢沒有開進來的預付賬款。

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快賬用戶8359 追問 2022-10-21 10:26

等到下個月都正常的時候做成應收應付嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:27

對的,是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:27

不是一個客戶的,可以用應收應付,比如你們單位給人家開了發(fā)票,對方?jīng)]有付款做應收

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快賬用戶8359 追問 2022-10-21 10:27

一個單位既有應收也有預付,這樣在實務中是正常嗎?還是統(tǒng)一科目更方便查詢

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:27

同一個客戶,你用一個往來科目就行。

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你好,沒有開發(fā)票收錢的做預收賬款,付了錢沒有開進來的預付賬款。
2022-10-21
你好,應收賬款,貸方比借方多所以是負數(shù),
2023-04-10
同學您好,您的理解是對的。余額正數(shù)表示發(fā)票收到了款未支付,余額未負數(shù)表示款已支付發(fā)票未開
2020-12-17
您好,盡量不要隨意調(diào)整
2022-03-23
同學你好 這兩種都可以,預收的情況下可以不做暫估
2020-10-26
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