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為什么這個表格填了以后,主表增值稅沒有變動,然后增值稅減免稅申報表“實際抵減稅額”數(shù)據(jù)是0?這是什么意思?

為什么這個表格填了以后,主表增值稅沒有變動,然后增值稅減免稅申報表“實際抵減稅額”數(shù)據(jù)是0?這是什么意思?
2021-07-14 23:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-14 23:13

同學(xué)你好,自己填寫本期實際抵減額填寫280,就行了。

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快賬用戶8579 追問 2021-07-14 23:19

自己在附列資料(四)中本期實際遞減額中填寫數(shù)字280。提示減免稅申報明細(xì)表中存在錯誤

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齊紅老師 解答 2021-07-14 23:22

同學(xué)你好,那有可能是本期不需要繳納稅金,如果這樣的話,本期實際遞減額中填寫數(shù)字0即可。

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快賬用戶8579 追問 2021-07-14 23:24

哦哦,那之后如果需要繳納稅金,這個280元就能抵扣了么?還是說它只能抵扣當(dāng)期的?比如只能抵扣6月份的,之后這個就不能抵扣啦??

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齊紅老師 解答 2021-07-14 23:29

同學(xué)你好,是的,以后可以抵扣,不是只能抵扣當(dāng)期的。

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同學(xué)你好,自己填寫本期實際抵減額填寫280,就行了。
2021-07-14
同學(xué)你好 ?一般納稅人增值稅主表應(yīng)納稅額減征額不自動帶出,因為減征額是根據(jù)企業(yè)的實際情況而定的,是事先約定好的,而不是自動帶出的。
2023-04-13
同學(xué)你好 需要自己填寫應(yīng)納稅額減征額
2021-04-08
是的是的,可以這么做的。
2023-01-05
你好,重新保存一下主表,你是小規(guī)模,需要交1%的增值稅嗎?
2024-04-15
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