同學(xué)你好,自己填寫本期實際抵減額填寫280,就行了。
老師,買稅控盤的錢,申報增值稅的時候,填在表四了,但是因為沒有銷項,填在本期應(yīng)抵減稅額,實際抵減稅額為0,這個余額,不會顯示在最終的申報表上嗎?申報表中期末留抵稅額沒自動合計這個數(shù)啊
為什么這個表格填了以后,主表增值稅沒有變動,然后增值稅減免稅申報表“實際抵減稅額”數(shù)據(jù)是0?這是什么意思?
金稅盤服務(wù)費減免稅,是先填表四,然后增值稅減免申報明細(xì)表,最后在主表的23行填寫嗎,主表沒有自動跳出來減免金額,手動填寫的可以嗎
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報表四,有個銷售不動產(chǎn)予征繳納稅款填的是什么 數(shù)據(jù),什么時可填本期實際抵減額,本期實際可以抵減多少
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細(xì)表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
自己在附列資料(四)中本期實際遞減額中填寫數(shù)字280。提示減免稅申報明細(xì)表中存在錯誤
同學(xué)你好,那有可能是本期不需要繳納稅金,如果這樣的話,本期實際遞減額中填寫數(shù)字0即可。
哦哦,那之后如果需要繳納稅金,這個280元就能抵扣了么?還是說它只能抵扣當(dāng)期的?比如只能抵扣6月份的,之后這個就不能抵扣啦??
同學(xué)你好,是的,以后可以抵扣,不是只能抵扣當(dāng)期的。