是的,你的理解是對(duì)的
老師,我們是裝修公司,9月開票銷項(xiàng)為93019.81,進(jìn)項(xiàng)有88406.64,上期留抵的有3315.18,9月應(yīng)交增值稅1297.99。然后9月份異地預(yù)繳了增值稅1834.41,這個(gè)增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么弄,是不是不用交稅了,還有536.42可以留下期抵扣這樣?
五月份同一個(gè)業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時(shí)候,賬上和申報(bào)表的總稅額不一樣,申報(bào)表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時(shí)因?yàn)橛胁町悾桶巡町惸枪P做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報(bào)表保持一致了!但是因?yàn)檫@筆多交的,在下期抵扣,但因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報(bào)表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時(shí)候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
我不知道怎么處理啦。增值稅留抵,舉例子:進(jìn)項(xiàng)稅:30萬,銷項(xiàng)稅:45萬,增值稅上期留抵:6萬,加計(jì)遞減上期留抵15萬。我這個(gè)月應(yīng)該:45-30-6=9萬,(這是我應(yīng)該交的增值稅)因?yàn)橛屑佑?jì)遞減留抵15萬,用了9萬加計(jì)遞減留抵。所以這個(gè)月不用交稅,我是用的9萬加計(jì)遞減需不需要在賬上體現(xiàn)? 本月處理:結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 9萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9萬 次月---月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9萬 貸: 其他收益/營業(yè)外收入 9萬 我現(xiàn)在就不知道次月這個(gè),是在本月處理,還是次月處理。
老師,您好。我們單位增值稅期末留抵稅額還有三萬多,我開9個(gè)點(diǎn)的工程專票,下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)稅款是不是可以抵扣,就不用繳納稅款。
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,是新項(xiàng)目,上月開具的9%發(fā)票的銷項(xiàng)稅用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,所以增值稅不用交,這種情況下,土地增值稅和印花稅還用交嗎?
公司需要取得進(jìn)項(xiàng)稅額686153.82元,如果按13%的稅率取得專票計(jì)算價(jià)稅合計(jì)金額5964260.13元,辛苦老師幫我算算我算的對(duì)嗎?
我們公司有財(cái)務(wù)軟件,只建了一個(gè)賬套,現(xiàn)在要給一家公司記賬,可以用我們財(cái)務(wù)軟件,再建個(gè)賬套嗎
老師,我們收到對(duì)方的貨款,現(xiàn)在退回怎么寫分錄,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是其他
老師,想問下,2024的流水可以做到今年4月份嗎?
老師,請(qǐng)問企業(yè)納稅證明如何開具
老師,買材料合同價(jià)2830元,運(yùn)費(fèi)37元,然后優(yōu)惠后2800元,這個(gè)運(yùn)費(fèi)先按材料明細(xì)分?jǐn)傔M(jìn)每個(gè)材料里,然后再打折,最后按折后的價(jià)格開明細(xì)發(fā)票??還是運(yùn)費(fèi)可以單獨(dú)開票一個(gè)稅目嗎
小規(guī)模企業(yè)開房屋租賃幾個(gè)稅點(diǎn)?
老師好,小規(guī)模公司可以開一個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,我把24年的貨款記錯(cuò)成財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)咋辦,年報(bào)還未申報(bào),怎么調(diào)整
未分配利潤要與凈利潤一致嗎?查利潤分配未分配利潤科目嗎
申報(bào)的時(shí)候怎么填,預(yù)繳的會(huì)直接在表里了嗎
附表里面有填列預(yù)交的地方的