你好,你用686153.82/0.13*1313=5964260.13.你算的是對(duì)的了。
老師,您好,購進(jìn)一間房屋作為公司辦公室支付價(jià)稅合計(jì)價(jià)款65.4萬元取得增值稅專用發(fā)票。我有點(diǎn)拿不準(zhǔn)這里的進(jìn)項(xiàng)稅額按多少稅率計(jì)算?發(fā)票上是加稅合計(jì),沒有單獨(dú)告訴稅額
這個(gè)月我們已開出13%專票價(jià)稅合計(jì)938000元的苗木采購項(xiàng)目,現(xiàn)在已經(jīng)取得1%個(gè)點(diǎn)的工程款專票價(jià)稅合計(jì)289612元,預(yù)計(jì)苗木合作社再給我們開進(jìn)免稅票價(jià)稅合計(jì)66w-67w之間,預(yù)計(jì)取得9%運(yùn)費(fèi)專票價(jià)稅合計(jì)7w左右,我們12月份預(yù)計(jì)交稅5k-1w左右,幫我們算下還需要再開進(jìn)來多錢的發(fā)票才行
企業(yè)所得稅 比方公司收入1萬,開票稅費(fèi)6個(gè)點(diǎn)記作635元,剩余9365元。如果這9365元沒有成本發(fā)票 請問老師:企業(yè)所得稅估算的時(shí)候按照1萬計(jì)算,還是按照扣掉給對(duì)方開具發(fā)票的稅費(fèi)后的金額9365計(jì)算 辛苦老師幫忙解答
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購設(shè)備零配件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅稅率13%;2020(2)購買辦公用品一批,取得增值稅專用發(fā)票金額6000元,進(jìn)項(xiàng)稅額780元;(3)銷售舊螺絲釘,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售款11300元,銷項(xiàng)稅額1300元;(4)銷售甲產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30000元,增值稅稅率13%(5)銷售一批甲產(chǎn)品零部件,取得銷售額56500元(含稅),增值稅稅率13%。要求:根據(jù)上述資料,分別回答下列問題。(1)合計(jì)計(jì)算上述業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額;(2)合計(jì)計(jì)算上述業(yè)務(wù)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算上述業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額。
我們公司涉及農(nóng)產(chǎn)品的按照核定扣除法計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在收到一張9%稅率的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,金額1064220.18元,進(jìn)項(xiàng)95779.82元,價(jià)稅合計(jì)1160000元。怎么入賬?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額需要做待認(rèn)證嗎?
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?