?未分配利潤要沒法和凈利潤一致的,除非是新辦的公司
編制資產(chǎn)負(fù)債表,余額計算填列里未分配利潤=本年利潤+利潤分配? 利潤分配他是未分配利潤的總賬科目,未分配利潤是明細(xì)科目,利潤分配-未分配利潤這樣,這要怎么計算?。?/p>
未分配利潤與利潤表一致嗎?
未分配利潤與利潤表一致嗎?
解析里未分配利潤項目是指利潤分配-未分配利潤這一個科目嗎?
所有者權(quán)益所有科目為空,除了未分配利潤。2022年未分配利潤=2021年未分配利潤+2022年凈利潤嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費用怎么做憑證?
資產(chǎn)負(fù)債表怎么不平什么原因是不是年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配
稅款沒有計提
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B利潤表的凈利潤本年累計±本月調(diào)整的利潤分配 或者:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細(xì)賬的:本年利潤期末數(shù)%2B利潤分配的期末數(shù) 調(diào)整了利潤分配就會引起變動,比如今年分紅,計提上年的盈余公積,調(diào)整以前年度的損益,都可能引起,很正常的。
哪里不對呢?
我給出了公式,現(xiàn)在只有你根據(jù)公式的的項目去檢查數(shù)字了哈,沒法知道你的具體數(shù)字是什么情況
哪個數(shù)錯了
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,你要逐個把資產(chǎn)負(fù)債表的項目跟科目余額表核對,看是哪個項目錯誤?
16457.74利潤分配?本年利潤是1352283.15,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是13
利潤分配明細(xì)期末是1352283.15,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是1316457.74
是哪個科目錯了
需要怎么調(diào)整
你的 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細(xì)賬的:本年利潤期末數(shù)%2B利潤分配的期末數(shù) 滿足這個公式平衡不嘛?
賬上是1352283.15,報表是1316457.74相差35825.41,期末未分配利潤:期初未分配?利潤表本年累計數(shù)凈利潤嗎?
負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=科目余額表的本年利潤%2B利潤分配2個一級科目的期末余額數(shù) 直接拿資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表數(shù)字核對
是的相差35825.41
期末不對
那么相差的金額是體現(xiàn)在哪個科目?本身應(yīng)該是那個公式是相等的