你好,對的是的,可以抵扣的。
老師,我們是裝修公司,9月開票銷項(xiàng)為93019.81,進(jìn)項(xiàng)有88406.64,上期留抵的有3315.18,9月應(yīng)交增值稅1297.99。然后9月份異地預(yù)繳了增值稅1834.41,這個增值稅申報(bào)的時候怎么弄,是不是不用交稅了,還有536.42可以留下期抵扣這樣?
老師,我們是建筑公司,這次開有銷售13個點(diǎn)的發(fā)票,我們之前預(yù)繳有增值稅留抵,那這次申報(bào)增值稅的時候,這個預(yù)繳的稅費(fèi)可以抵扣13個點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,您好。我們單位增值稅期末留抵稅額還有三萬多,我開9個點(diǎn)的工程專票,下個月報(bào)稅的時候這個稅款是不是可以抵扣,就不用繳納稅款。
您好,增值稅申報(bào)表的期末未繳稅款是有-10萬,那我開票這個月要是銷項(xiàng)稅10萬以下,是不是可以不需要繳納增值稅
老師,你好,我上個月增值稅正常申報(bào)稅費(fèi)未繳納,進(jìn)項(xiàng)票這個月還是沒有,辦理不了留抵抵欠,我申報(bào)的時候,是不是主表31行,本期繳納欠繳稅額那邊填寫上期為繳納的稅費(fèi)即可,還是不用填?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,我想要知道我們工廠每年做多少銷售不虧,要怎樣算
判決書、裁定書、裁決書,這三個有什么區(qū)別???分不清了。
老師你好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
老師,我現(xiàn)在租的一個房子,6.29到期,出租人現(xiàn)在把房子賣出去了,讓我簽一個放棄優(yōu)先購買權(quán)證明,對我有什么不利嗎
會計(jì)準(zhǔn)則下我做營業(yè)外支出可以嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)后要怎么核對賬務(wù)好一些,可以快速找出對錯,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師你好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
如果留底大于你的銷項(xiàng)稅額,不需要繳稅。
要開17萬多的票,稅額大概是1萬多
那就不需要繳納稅款的。