你好,不需要填寫的。
老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒(méi)理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
歐陽(yáng)老師 你好 我公司上個(gè)月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)時(shí)候36144元應(yīng)該填在那個(gè)表上那行上,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)這里填寫了,要這個(gè)36144數(shù)嘛,填寫就好像不對(duì),同我本期繳納數(shù)據(jù)就不對(duì)了 因?yàn)槲冶驹率?7316.05元,怎么處理
老師,你好,我上個(gè)月增值稅正常申報(bào)稅費(fèi)未繳納,進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月還是沒(méi)有,辦理不了留抵抵欠,我申報(bào)的時(shí)候,是不是主表31行,本期繳納欠繳稅額那邊填寫上期為繳納的稅費(fèi)即可,還是不用填?
老師,我這個(gè)月要申報(bào)繳納欠稅,我在主表一里面第31行本期繳納欠稅額填入了我要交稅的金額,但是繳費(fèi)時(shí)出不來(lái)我要交的金額,是我填錯(cuò)了嗎?
老師,你好,我在這個(gè)月報(bào)2024年03期增值稅,繳增值稅4824.83元,并在當(dāng)期會(huì)繳納這個(gè)稅款,在增值稅申報(bào)表上的本期繳納欠繳稅額我是到報(bào)04期增值稅的時(shí)候填,還是在03期填呢?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬(wàn),毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24第四季度暫估的成本50萬(wàn),做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來(lái)了10萬(wàn),我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
就是,如果不辦理留抵抵欠,我就正常申報(bào),無(wú)需填寫欠稅的稅款是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的