你好 是 留底抵欠的嗎
老師不知道為什么增值稅主表上會出現(xiàn)欠繳金額,我們稅額都是每月清算的,這期可以吧欠繳的填入本期繳納上期欠繳稅額中碼。還是不管它
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師,如果這月不需要交稅,稅務(wù)局又非要我們交點稅,進項票又不能拆分抵扣,直接在主表31欄本期繳納欠繳稅額里填寫可以嗎?
老師,你好,我上個月增值稅正常申報稅費未繳納,進項票這個月還是沒有,辦理不了留抵抵欠,我申報的時候,是不是主表31行,本期繳納欠繳稅額那邊填寫上期為繳納的稅費即可,還是不用填?
老師,我這個月要申報繳納欠稅,我在主表一里面第31行本期繳納欠稅額填入了我要交稅的金額,但是繳費時出不來我要交的金額,是我填錯了嗎?
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務(wù)費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當(dāng)月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
資產(chǎn)負債表期末余額小于年初余額,是虧損嗎?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務(wù)費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
個體戶的工商年報中的資金數(shù)額就是注冊資本嗎?
剛專管員通知小規(guī)模升一般,請問老師我這邊4月的賬按小規(guī)模剛做完,我這邊申請本期是不是5月報表6月報才按一般申報,7月報4月小規(guī)模和6月一般,然后選擇次月是不是就是6月認定一般,7月報4-5月小規(guī)模,6月一般呢?申請當(dāng)期或者次月生效是自己可以決定還是必須按專管員的意思
老師,我司是一般納稅人收到稅控盤服務(wù)發(fā)票開專票,抵扣進項稅額是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是按發(fā)票價稅合計的金額抵扣
APP退稅一直在審核中正常嗎?
老師,不是。是我直接補交部分欠稅銀行支付
你好,這里不要填寫了。
老師幫我看看看,是不是我填錯了
稅款交齊了嗎 是的話 31不要填寫 30填寫和25一樣的
老師,稅款沒有交齊,現(xiàn)在就是補繳部分稅款,要補31行的數(shù)字,正確的要怎么填寫,
31不要填寫,31不要填寫啊,你交了多少稅款,在30欄里面填寫。
老師,我更正之后出來的費用還是全部的欠稅
那你這個月需要繳多少稅款的
就只要繳納1427.18
然后欠多少稅款用120341-欠款的金額 算出這個來在30欄填寫 31不填寫
老師,還是一樣出不來
34行的那個才是需要繳納的 你看下34行出來的是多少
34行出來的是我這月要要交的稅1427.18.如果34行變了,附加稅也會跟著變,我試了
是啊 你修改31和30不影響34的 你把你修改之后的截圖