你好,你是指25欄那個(gè)嗎?都會(huì)有的,你再把金額填到本期繳納上期那就可以了
老師不知道為什么增值稅主表上會(huì)出現(xiàn)欠繳金額,我們稅額都是每月清算的,這期可以吧欠繳的填入本期繳納上期欠繳稅額中碼。還是不管它
老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒(méi)理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師,增值稅申報(bào)表31行本期繳納欠繳稅額是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的嗎,我們本期都沒(méi)有繳費(fèi)到為什么這行會(huì)有數(shù)據(jù)呢,而且這個(gè)數(shù)據(jù)還是去年4月所屬期繳納的增值稅數(shù)額
就是說(shuō): 1.增值稅一般納稅人申報(bào)表,.一般情況下,33欄“其中:欠繳稅額”應(yīng)該是0,是嗎? 2.在上期欠稅時(shí),因?yàn)?0欄是0,導(dǎo)致27欄本期已繳稅額變小,從而這個(gè)欠稅就體現(xiàn)在33欄“其中:欠繳稅額”里面,是嗎? 3.以后清繳稅款時(shí),因?yàn)?1欄有清繳欠稅數(shù)據(jù),從而使27欄變大,進(jìn)而使33欄變小,是嗎? 4.就是說(shuō)27、30、31、33欄,都不參與計(jì)算本期應(yīng)納稅額,是嗎?這些欄的意義是什么?是為了計(jì)算企業(yè)開業(yè)以來(lái)累計(jì)欠繳稅款多少嗎?
老師,你好,我上個(gè)月增值稅正常申報(bào)稅費(fèi)未繳納,進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月還是沒(méi)有,辦理不了留抵抵欠,我申報(bào)的時(shí)候,是不是主表31行,本期繳納欠繳稅額那邊填寫上期為繳納的稅費(fèi)即可,還是不用填?
你好老師 我是一般納稅人 主營(yíng)業(yè)務(wù)出口免稅服務(wù) 日常開增值稅免稅發(fā)票 我現(xiàn)在取得幾張辦公用品專票 需要如何記賬
老師好!我們是小型微利企業(yè),請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算申報(bào)表中股東名稱,證件號(hào)碼,投資比例這些還用不用填寫?
老師好,養(yǎng)老一般哪天截止申報(bào)呢
老師這個(gè)是汽車行業(yè),就是什么是銷售費(fèi)用-市場(chǎng)返利
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來(lái)的公章,說(shuō)他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來(lái)電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎? 是甲方公章私刻
員工不想在公司代扣代繳個(gè)稅,那她在公司領(lǐng)工資,需要扣個(gè)稅嗎?她說(shuō)她的是稅后工資,不在公司代扣代繳,要自己弄,不明白她的操作,她如果不在公司填個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,是需要交個(gè)稅的
公司老板找來(lái)和公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的發(fā)票或者讓別人給開了個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票,我們財(cái)務(wù)部未入賬,這些發(fā)票一直在電子稅務(wù)局平臺(tái)掛著會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注稽查?
老師你好就是汽車行業(yè)會(huì)采購(gòu)很多的配件,當(dāng)賣車的時(shí)候不可能按件去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本拉,,那我應(yīng)該怎么解決這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的事情
老師,預(yù)付賬款收不回來(lái),可以做壞賬嗎?稅前能扣除嗎?
返利不是收入嗎?那什么時(shí)候會(huì)用到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-整車返利
老師那請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在更正的是4月份的增值稅,那后期的也要更正嗎
后面的有錯(cuò)誤你就要更正
我這去更改的是4月份有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是當(dāng)時(shí)沒(méi)申報(bào)?,F(xiàn)在更正申報(bào)我不太清楚后面要如何操作
你更正了如果沒(méi)有影響后面的不用改后面,影響了就要改