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老師不知道為什么增值稅主表上會(huì)出現(xiàn)欠繳金額,我們稅額都是每月清算的,這期可以吧欠繳的填入本期繳納上期欠繳稅額中碼。還是不管它

2020-08-31 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-31 10:35

你好,你是指25欄那個(gè)嗎?都會(huì)有的,你再把金額填到本期繳納上期那就可以了

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快賬用戶7901 追問(wèn) 2020-08-31 10:38

老師那請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在更正的是4月份的增值稅,那后期的也要更正嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-31 10:39

后面的有錯(cuò)誤你就要更正

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快賬用戶7901 追問(wèn) 2020-08-31 10:40

我這去更改的是4月份有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是當(dāng)時(shí)沒(méi)申報(bào)?,F(xiàn)在更正申報(bào)我不太清楚后面要如何操作

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齊紅老師 解答 2020-08-31 10:47

你更正了如果沒(méi)有影響后面的不用改后面,影響了就要改

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你好,你是指25欄那個(gè)嗎?都會(huì)有的,你再把金額填到本期繳納上期那就可以了
2020-08-31
你好,不需要填寫的。
2023-12-12
同學(xué)你好,這個(gè)增值稅申報(bào)的,在實(shí)際處理當(dāng)中,你上面提到的只是一個(gè)主表,它后面都會(huì)有對(duì)應(yīng)的附表,比如銷項(xiàng)的收入,稅額,進(jìn)項(xiàng)的金額以及稅額,把這些對(duì)應(yīng)的附表,填完整后,這個(gè)主表就會(huì)根據(jù)附表自動(dòng)算出來(lái)的,
2022-04-12
你好 是 留底抵欠的嗎
2024-01-15
你好,可以這么操作的呢。不過(guò)這個(gè)情況,最好聯(lián)系一下稅管員
2022-02-26
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