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我不知道怎么處理啦。增值稅留抵,舉例子:進(jìn)項(xiàng)稅:30萬(wàn),銷項(xiàng)稅:45萬(wàn),增值稅上期留抵:6萬(wàn),加計(jì)遞減上期留抵15萬(wàn)。我這個(gè)月應(yīng)該:45-30-6=9萬(wàn),(這是我應(yīng)該交的增值稅)因?yàn)橛屑佑?jì)遞減留抵15萬(wàn),用了9萬(wàn)加計(jì)遞減留抵。所以這個(gè)月不用交稅,我是用的9萬(wàn)加計(jì)遞減需不需要在賬上體現(xiàn)? 本月處理:結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 9萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9萬(wàn) 次月---月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9萬(wàn) 貸: 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 9萬(wàn) 我現(xiàn)在就不知道次月這個(gè),是在本月處理,還是次月處理。

2021-11-15 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-15 20:28

你好,同學(xué)。 是在次月抵減,本月結(jié)轉(zhuǎn)稅款,下月繳納的時(shí)候,加記抵減稅額在次月做分錄

頭像
快賬用戶3063 追問(wèn) 2021-11-15 22:32

符合權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-15 22:49

這個(gè)稅法規(guī)定是這樣處理的

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