貸應(yīng)付賬款b 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 a
老師,我1月份有一筆款用錯科目了,本來應(yīng)該進(jìn)其它應(yīng)收款的,但是用成了在建工程科目,我現(xiàn)在要調(diào)過來,分錄要怎么寫呢
你好,老師,我5月份有一筆分錄做錯了。應(yīng)付賬款本來是付給a公司,但我選擇的時候選錯了選成B公司了?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)期末余額有錯誤。是5月份的賬,我現(xiàn)在7月份我要該怎么更改過來呢?
我2020年11月份的時候錯開了1張6萬多的專票,本應(yīng)開給A公司的錯開成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時候記收入了,這個月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的,請問現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?
老師 我七月份的時候收到一張發(fā)票 是成本票,我當(dāng)時的分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯的, 八月份對方給我們開了正確的發(fā)票,但是沒有開負(fù)數(shù),8月份那錯誤的發(fā)票勾選抵扣了,,九月份的時候?qū)Ψ介_了銷項(xiàng)給我們,我該怎么做賬
老師,問一下,我們企業(yè)9月份做賬的時候有一筆預(yù)付給對方打一筆營業(yè)成本款,對方公司到11月份給我們公司開的票。但我9月份做賬好像做錯了,我做的借營業(yè)成本,貸銀行存款,我現(xiàn)在怎么給調(diào)整這個賬。
山東省中級會計(jì)報考工作年限要求嚴(yán)嗎?
老板從公司拿錢,不能掛老板的往來會視同分紅,咋辦?
第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報個體戶沒有成本發(fā)票怎么辦。一個季度開不到30萬的1%的普票的個體。生產(chǎn)經(jīng)營所得如何申報
老師,往來科目之間的沖銷及用法標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣???看之前會計(jì)做的帳,預(yù)收的科目用應(yīng)收記了或者預(yù)收記應(yīng)付了,這個類似情況怎么識別
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實(shí)際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
直播帶貨個體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個時候,我們的發(fā)票什么時候開合理?月底還是下個月?
老師,調(diào)整往來賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒有入進(jìn)去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
自收自支的事業(yè)單位需要申報什么稅?
老師,印花稅怎么算?
不用紅字沖銷,然后重新做阿?
兩個分錄都是貸么?
不需要,這么做就可以,。是沒有借方,貸應(yīng)付賬款b 負(fù)數(shù)這個是沖掉之前做錯的
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了