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老師,我們是酒店業(yè),其中有個商品部,賣些酒水飲料小吃等,每個月月末都會盤點,盤點后會有差額,像這種差額,我們會把多的用來和少的相互抵扣,這種換算抵扣的時候應該按進價來計算還是售價呢

2020-10-09 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-09 18:21

同學你好 這個是按照售價的

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同學你好 這個是按照售價的
2020-10-09
不給分公司開發(fā)票嗎
2023-06-30
嗯,這樣做就可以的哦
2020-08-01
您好。 1:把您的利潤表解釋好給老板,用通俗易懂的話。
2021-01-24
我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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