您好 請問是收到的當月抵扣嗎
老師,進項稅額來發(fā)票記賬了,抵扣了該怎么做分錄呢
老師你好,我想問下,發(fā)票上個月拿來認證了放待抵扣進項稅額 借方,這個月用來抵扣了該怎么做賬呢?
老師你好!進項稅額已經抵扣了,發(fā)展發(fā)票被對方作廢了,分錄該怎么做
老師,有張發(fā)票我入賬了,也做了進項稅了,后來發(fā)現(xiàn)不該抵扣,我該咋操作,具體分錄是什么
老師,進項稅做賬,記在待認證進項稅額里,后期發(fā)現(xiàn)不能抵扣,可是報稅時,已經抵扣了。請問怎么做分錄
老師您好,個體戶房屋租賃報經營所得還是財產租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農產品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
是的, 收到當月抵扣
借:庫存商品等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等
這是進賬的時候做的呢, 進項稅額都做上了,現(xiàn)在賬上借方有余額, 抵扣了需要做什么分錄嗎
不需要做分錄的話 年末的時候結平就好了
好的, 謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快