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老師,進項稅額來發(fā)票記賬了,抵扣了該怎么做分錄呢

2020-09-30 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-30 11:13

您好 請問是收到的當月抵扣嗎

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快賬用戶6054 追問 2020-09-30 11:15

是的, 收到當月抵扣

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齊紅老師 解答 2020-09-30 11:16

借:庫存商品等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等

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快賬用戶6054 追問 2020-09-30 11:18

這是進賬的時候做的呢, 進項稅額都做上了,現(xiàn)在賬上借方有余額, 抵扣了需要做什么分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-30 11:18

不需要做分錄的話 年末的時候結平就好了

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快賬用戶6054 追問 2020-09-30 11:20

好的, 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-30 11:21

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 請問是收到的當月抵扣嗎
2020-09-30
同學,你好,做進項稅額轉出借xx 貸進項稅額轉出
2021-12-27
你好? ?你上個月發(fā)票沒有認證的話做待認證進項稅去 (你實際做待抵扣進項稅科目是不對的)。 如果這個月抵扣了 你做 借進項稅貸待抵扣進項稅 這樣來處理? ? ??
2020-11-17
你好,這個就需要進項稅額轉出。
2021-12-27
你好 轉出來 借成本費用,貸進項轉出?
2023-03-08
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