扣除增值稅之后算個(gè)稅
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,勞務(wù)報(bào)酬按不按含增值稅及附加稅算個(gè)稅呢?
老師,增值稅及附加稅費(fèi)申請(qǐng)表中的第一欄(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額)貨物及勞務(wù)數(shù)據(jù)如何填寫嗎,小規(guī)模計(jì)算都是按3%來(lái)計(jì)算還是按1%來(lái)計(jì)算嗎
老師好,勞務(wù)報(bào)酬稅后收入為16萬(wàn),那稅前的勞務(wù)報(bào)酬跟稅前的開(kāi)票所交的增值稅及附加稅怎么計(jì)算
老師,代開(kāi)發(fā)票開(kāi)的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是多少? 代開(kāi)發(fā)票開(kāi)的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是20% 那個(gè)稅怎么算? 這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 我按上述方法算的,個(gè)稅高的離譜,我算錯(cuò)了嗎?
你好老師,畫(huà)家的稿酬,涉及到增值稅附加稅要怎么交呢?個(gè)稅按稿酬算
老師,餐飲業(yè)印花稅是根據(jù)營(yíng)業(yè)7額來(lái)交?還是注冊(cè)資本來(lái)交?
原材料余額是貸方,我剛接過(guò)來(lái)怎么調(diào)整
老師你好,多付計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,少付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)老師附件是什么?請(qǐng)老師能寫一個(gè)模板好么?因?yàn)槎喔峨娰M(fèi)0.42元,少付物流費(fèi)0.38元,急急
為什么加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要放在其他收益里面呢?
考中級(jí)會(huì)計(jì),從事財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)行業(yè)的能報(bào)考嗎?能開(kāi)這個(gè)工作證明嗎? ,就是財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作證明可以嗎?
老師,收到出口貨款人民幣10萬(wàn),出口退稅和開(kāi)票跟收到美元做法一樣嗎
請(qǐng)問(wèn),2個(gè)客戶共同買一臺(tái)設(shè)備,平分金額,要開(kāi)2張發(fā)票,發(fā)票數(shù)量寫0.5還是都寫1呢
我們是小規(guī)模每個(gè)季度大概有四十萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額 前兩季度有彌補(bǔ)以前年度虧損 如果減掉以前年度虧損是達(dá)不到100萬(wàn)的 不減的話要超100萬(wàn)了就要按10%~20%了嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅是按月繳納還是按季繳納
老師好, 建筑用石料加工企業(yè) 銷售石料,有材料費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入成本還是銷售費(fèi)用,比如總貨款10萬(wàn),材料8萬(wàn),運(yùn)費(fèi)2萬(wàn),額度比較大的運(yùn)費(fèi)?
明白了,謝謝老師!
不用客氣的,工作愉快