你好,你發(fā)票是按幾的稅率開的?
增值稅納稅申報(bào)表附近列資料(小規(guī)模納稅人)第二欄“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”要填寫數(shù)據(jù)嗎?現(xiàn)在是1個(gè)點(diǎn)的增值稅,需要填上去嗎
老師,增值稅及附加稅費(fèi)申請表中的第一欄(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額)貨物及勞務(wù)數(shù)據(jù)如何填寫嗎,小規(guī)模計(jì)算都是按3%來計(jì)算還是按1%來計(jì)算嗎
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢? 謝謝老師
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算僅填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計(jì)算填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請問C是為什么錯(cuò)了?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表主表,例如,本月13%不含稅金額為15000,申報(bào)表自動(dòng)第二應(yīng)稅貨物銷售額和第三欄應(yīng)稅勞務(wù)銷售額合計(jì)就是15000,但按勞務(wù) 貨物拉數(shù)據(jù)有偏差,例如 申報(bào)貨物是13000,勞務(wù)是2000,但實(shí)際拉明細(xì)數(shù)據(jù)是貨物是13200,勞務(wù)是1800,這是什么原因?
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實(shí)際業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,那么這個(gè)1000能不能做主營業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個(gè)人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書,沒有初級證書是不是很難找到會(huì)計(jì)工作?
老師,運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本,這個(gè)是算什么費(fèi)呢?養(yǎng)路費(fèi)嗎?
老師請問一下季報(bào)填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目中來,用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
我是新開的藥店,從來沒有開票過,我的7-9月銷售總額是110602.7元,這樣我如何申報(bào)增值稅呢
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人?
小規(guī)模納稅人
你好,直接填寫第十行,未達(dá)起征點(diǎn)就可以。
是填寫含稅的還是不含稅的呢,是銷售藥品的,應(yīng)該把1%換算還是3%換算呢
老師,那減免稅申報(bào)表我如何填寫呢
老師,幫我解答一下謝謝
你好,直接按不含稅金額填寫第十行,其他的不用填寫。