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老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因為是按1%的征收率開的發(fā)票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
老師 個人獨資企業(yè)銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報時,將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶,則應(yīng)填寫在第11欄“未達起征點銷售額”),如果沒有其他免稅項目,無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報填增值稅申報表是直接按5000/1.01=4950.5這個數(shù)填在第10欄項目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報,收入開的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報表里,第四項小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢? 謝謝老師
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報,收入開的普票是3000元,是在增值稅及附加稅申報表里,第四項小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢?答過的老師請不要再接這個問題了, 謝謝老師
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?