你好 ;? ? 是的。直接寫(xiě)10欄免稅銷(xiāo)售額欄次去報(bào)。 不用寫(xiě)減免申報(bào)表了?
增值稅小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn),需要填寫(xiě)申報(bào)表B44增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表嗎,還是直接在B38表中第10行填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就可以
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)11萬(wàn)多的普票,增值稅及附加稅申報(bào)時(shí),是不是直接填寫(xiě)在:小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,也就是第10行?因?yàn)槭前?%的征收率開(kāi)的發(fā)票,是否還要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表呢?
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)銷(xiāo)售收入是3萬(wàn)元,是寫(xiě)在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),將銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(若登記注冊(cè)類(lèi)型為個(gè)體工商戶(hù),則應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”),如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,1到3月份開(kāi)具發(fā)票30000,其中1萬(wàn)是1月份開(kāi)的按照3%開(kāi)具的,其余是按照1%開(kāi)具的,那么增值稅申報(bào)時(shí)按照30000/1+1%。計(jì)算出銷(xiāo)售額,填寫(xiě)到增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額內(nèi),不用填寫(xiě)減免稅申報(bào)表了吧
老師好 我想問(wèn)一下 2023年小規(guī)模未開(kāi)發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個(gè)季度是30萬(wàn)元免征額對(duì)嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫(xiě)1列11行(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫(xiě),請(qǐng)問(wèn)減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)選擇哪個(gè)?具體的
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無(wú)動(dòng)力游樂(lè)場(chǎng)開(kāi)票賦碼怎么付
個(gè)人代開(kāi)房租跟公司開(kāi)房租稅率
核定征收的個(gè)體戶(hù),季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開(kāi)具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
您好,老師!數(shù)據(jù)提取到其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額了,怎么處理
你好 ; 你的意思還有其他的收入嗎?? ? 你只有11萬(wàn) 左右普票的收入嘛?
是的,老師,只有11多點(diǎn)的普票收入
你好 ;? 那就? 只填寫(xiě)10欄次去哈。 就寫(xiě)和這個(gè)。? 寫(xiě)不含稅金額? ?
申報(bào)時(shí),顯示申報(bào)失敗
您好,老師,您看一下,如果按提取的數(shù)據(jù),僅僅提取了第三行,第一行是我手動(dòng)填寫(xiě)的,其他都是第一行填好后,帶出來(lái)的數(shù)據(jù),還得繳納增值稅
你好 ;? ? ?第一行 自己寫(xiě) ; 到時(shí)第一行是2行和3行合計(jì)金額來(lái)報(bào)的? ; 你現(xiàn)在是專(zhuān)票的話 本身就得繳納增值稅的; 只是 小規(guī)??梢园?%計(jì)算增值稅。 減免2%? ?; 你填寫(xiě)減免稅額? ?就行了。? ?
老師,是普票,第一行我不該填寫(xiě)的,你看看是哪里出了問(wèn)題,怎么申報(bào)不成功呢
?你好 ; 普票的話? ? 假如是你 不超過(guò)45萬(wàn)普票 。 那么直接寫(xiě)10欄免稅銷(xiāo)售額欄次去 ; 如果提示你還有其他 收入的話了 那說(shuō)明 你還開(kāi)了其他發(fā)票。 你的金額11多就不對(duì);? ?
我找到原因了,謝謝老師,我會(huì)給你好評(píng)的
?好的 ;? ? 找到了就好 ; 謝謝你;??