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老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)11萬(wàn)多的普票,增值稅及附加稅申報(bào)時(shí),是不是直接填寫(xiě)在:小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,也就是第10行?因?yàn)槭前?%的征收率開(kāi)的發(fā)票,是否還要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表呢?

2021-10-12 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-12 14:55

你好 ;? ? 是的。直接寫(xiě)10欄免稅銷(xiāo)售額欄次去報(bào)。 不用寫(xiě)減免申報(bào)表了?

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快賬用戶(hù)5855 追問(wèn) 2021-10-12 15:12

您好,老師!數(shù)據(jù)提取到其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額了,怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-10-12 15:19

你好 ; 你的意思還有其他的收入嗎?? ? 你只有11萬(wàn) 左右普票的收入嘛?

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快賬用戶(hù)5855 追問(wèn) 2021-10-12 15:20

是的,老師,只有11多點(diǎn)的普票收入

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齊紅老師 解答 2021-10-12 15:23

你好 ;? 那就? 只填寫(xiě)10欄次去哈。 就寫(xiě)和這個(gè)。? 寫(xiě)不含稅金額? ?

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快賬用戶(hù)5855 追問(wèn) 2021-10-12 15:25

申報(bào)時(shí),顯示申報(bào)失敗

申報(bào)時(shí),顯示申報(bào)失敗
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快賬用戶(hù)5855 追問(wèn) 2021-10-12 15:31

您好,老師,您看一下,如果按提取的數(shù)據(jù),僅僅提取了第三行,第一行是我手動(dòng)填寫(xiě)的,其他都是第一行填好后,帶出來(lái)的數(shù)據(jù),還得繳納增值稅

您好,老師,您看一下,如果按提取的數(shù)據(jù),僅僅提取了第三行,第一行是我手動(dòng)填寫(xiě)的,其他都是第一行填好后,帶出來(lái)的數(shù)據(jù),還得繳納增值稅
您好,老師,您看一下,如果按提取的數(shù)據(jù),僅僅提取了第三行,第一行是我手動(dòng)填寫(xiě)的,其他都是第一行填好后,帶出來(lái)的數(shù)據(jù),還得繳納增值稅
您好,老師,您看一下,如果按提取的數(shù)據(jù),僅僅提取了第三行,第一行是我手動(dòng)填寫(xiě)的,其他都是第一行填好后,帶出來(lái)的數(shù)據(jù),還得繳納增值稅
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齊紅老師 解答 2021-10-12 15:37

你好 ;? ? ?第一行 自己寫(xiě) ; 到時(shí)第一行是2行和3行合計(jì)金額來(lái)報(bào)的? ; 你現(xiàn)在是專(zhuān)票的話 本身就得繳納增值稅的; 只是 小規(guī)??梢园?%計(jì)算增值稅。 減免2%? ?; 你填寫(xiě)減免稅額? ?就行了。? ?

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快賬用戶(hù)5855 追問(wèn) 2021-10-12 15:43

老師,是普票,第一行我不該填寫(xiě)的,你看看是哪里出了問(wèn)題,怎么申報(bào)不成功呢

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齊紅老師 解答 2021-10-12 15:48

?你好 ; 普票的話? ? 假如是你 不超過(guò)45萬(wàn)普票 。 那么直接寫(xiě)10欄免稅銷(xiāo)售額欄次去 ; 如果提示你還有其他 收入的話了 那說(shuō)明 你還開(kāi)了其他發(fā)票。 你的金額11多就不對(duì);? ?

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快賬用戶(hù)5855 追問(wèn) 2021-10-12 15:49

我找到原因了,謝謝老師,我會(huì)給你好評(píng)的

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齊紅老師 解答 2021-10-12 15:54

?好的 ;? ? 找到了就好 ; 謝謝你;??

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你好 ;? ? 是的。直接寫(xiě)10欄免稅銷(xiāo)售額欄次去報(bào)。 不用寫(xiě)減免申報(bào)表了?
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你好這個(gè)不需要,只需要填寫(xiě)主表就可以
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你好,按照1萬(wàn)填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額的
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你好,填在第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額一欄。本季度有未超過(guò)30萬(wàn)的無(wú)票銷(xiāo)售收入其他不用填寫(xiě)了,
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