(1)作畫后,以實(shí)物畫的形式出售的,按照銷售貨物計(jì)算繳納增值稅。如果沒有注冊(cè)工作室等,或者雖已注冊(cè)但是小規(guī)模納稅人的,征收率3%(疫情期間1%);注冊(cè)有工作室等,月銷售額在15萬元以下(季度45萬元以下)免增值稅。 (2)作畫后,轉(zhuǎn)讓版權(quán)供出版社、新聞媒體或其他單位出版、發(fā)表、使用的,按照“個(gè)人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)”免征增值稅。 如果有實(shí)際繳納增值稅的,還需要根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅金額,計(jì)算并繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加等。 2.個(gè)人所得稅 根據(jù)不同情況,適用不同的稅目。 (1)注冊(cè)有工作室等,銷售實(shí)物畫的,需要按照“經(jīng)營所得”繳納個(gè)人所得稅; (2)作畫后,通過出版社、新聞媒體等出版、發(fā)表的,按照“稿酬所得”繳納個(gè)人所得稅; (3)轉(zhuǎn)讓版權(quán)給其他單位使用的,按照“特許權(quán)使用費(fèi)所得”繳納個(gè)人所得稅(出版、發(fā)表的除外)。
老師您好!請(qǐng)問一下,勞務(wù)報(bào)酬按不按含增值稅及附加稅算個(gè)稅呢?
老師好,勞務(wù)報(bào)酬稅后收入為16萬,那稅前的勞務(wù)報(bào)酬跟稅前的開票所交的增值稅及附加稅怎么計(jì)算
老師好!這個(gè)例子的增值稅涉及到了加計(jì)抵減,問下應(yīng)計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的金額怎么算啊?
老師,代開發(fā)票開的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是多少? 代開發(fā)票開的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是20% 那個(gè)稅怎么算? 這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 我按上述方法算的,個(gè)稅高的離譜,我算錯(cuò)了嗎?
你好老師,畫家的稿酬,涉及到增值稅附加稅要怎么交呢?個(gè)稅按稿酬算
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
如果按特許權(quán)轉(zhuǎn)讓所得不需要交增值稅附加費(fèi),個(gè)人所得稅按特許權(quán)轉(zhuǎn)讓所得繳稅
如果按稿酬,就需要交增值稅和附加稅嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 要交的哦