您好,根據(jù)您的題目,500*6%+400*13%-20*(1+10%)
老師,您好: 我們這個月增值稅加計抵減需要抵扣做賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--減免稅款 貸:營業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 兩個問題:第一,我們加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅嗎;第二,我們 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 嗎
老師好!這個例子的增值稅涉及到了加計抵減,問下應(yīng)計入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的金額怎么算???
老師加計抵減優(yōu)惠的稅額會計分錄是 借應(yīng)交稅金-已交稅金 貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸營業(yè)外收入
您好老師再問一下加計抵減分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計抵減,貸:其他收益。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計抵減。分錄是不是這樣做的?其他收益科目年末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!加計抵減結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時入借:應(yīng)交稅費(fèi)一銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅款(加計抵減)應(yīng)交增值稅一進(jìn)項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—-進(jìn)項 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未繳增值稅 也就是加計抵減的金額入應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅款還是包含在未繳增值稅里?謝謝
小規(guī)模納稅人申請成為一般納稅人需要的步驟和資料
你好 老師 請問這道題的解析為什么是1/2 而不是1/3呢 包含2022年不是三年嗎
向個人借款支付的利息可以入賬嗎
老師您好,一個員工目前打了離職,但是目前還在公司,他可能下個月初才走。 老板說,停社保到他離職那天,那么是不是這個樣子,等他真正不來公司的時候,再給停了。會不會錯過了取消參保登記的時間節(jié)點(diǎn)? 我的問題是,老師取消這個人的參保登記,是隨時可以取消嗎?還是有截止日期呢
先是忘記了安卓下載密碼,嘗試多種方法無效?后來又嘗試恢復(fù)出廠設(shè)備了,結(jié)果什么都沒有了,要激活碼,激活碼也忘記了?怎么辦
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時候這個并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改
添加辦稅人員,開票員,點(diǎn)擊確定后,出來的二維碼是法人掃碼嗎
老師,你好,新成立的公司半年了還沒有及時到稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記,且已經(jīng)有資金流入銀行賬戶,這種情況現(xiàn)在辦理稅務(wù)登記會著罰款或者其他什么處罰嗎
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時候這個并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改
老師,發(fā)票既有貨款又有服務(wù)費(fèi),我轉(zhuǎn)賬是 時應(yīng)該怎么備注