同學(xué)你好 不含稅收入乘以增值稅稅率 附加稅是增值稅乘以12%

老師好,勞務(wù)報(bào)酬稅后收入為16萬,那稅前的勞務(wù)報(bào)酬跟稅前的開票所交的增值稅及附加稅怎么計(jì)算
老師,代開發(fā)票開的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是多少? 代開發(fā)票開的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是20% 那個(gè)稅怎么算? 這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 我按上述方法算的,個(gè)稅高的離譜,我算錯(cuò)了嗎?
居民個(gè)人王某是一名靈活就業(yè)者,常年為多家企業(yè)進(jìn)行工程設(shè)計(jì)以獲取勞務(wù)報(bào)酬收入。王某每取得10000元的稅前勞務(wù)報(bào)酬收入,需要支出費(fèi)用8000元。預(yù)計(jì)本年共取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入1800000元。王某無其他收入來源,全年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除合計(jì)45000元。假設(shè)不考慮增值稅的因素。正確計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬所得和經(jīng)營所得方式下的稅負(fù)及稅后收益。
老師,勞務(wù)報(bào)酬5000元,稅后收入,稅前收入怎么計(jì)算?涉及增值稅嘛?計(jì)算公式發(fā)一下
個(gè)人去稅務(wù)局給我們代開的普票,內(nèi)容是傭金,需要我們幫個(gè)人代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬。這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬是12000,個(gè)人代開的時(shí)候也交了增值稅跟附加稅,(個(gè)人代開普票還需要交增值稅嗎?)那勞務(wù)報(bào)酬是咋算的?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

