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老師,2019年實到賬金額比開票金額多了100元,當(dāng)時我記入到營業(yè)外收入,2020年我實到賬金額又比開票少了100元,是同一家公司,2020這個怎么做會計分錄

2020-09-27 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-27 21:35

你好,按說明之前營業(yè)外收入入賬有錯誤,應(yīng)當(dāng)調(diào)整到預(yù)收賬款核算,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入 貸:預(yù)收賬款 然后用預(yù)收賬款抵應(yīng)收賬款,賬務(wù)處理是 借:預(yù)收賬款, 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶2242 追問 2020-09-27 21:40

以前年度損益調(diào)整的明細(xì)科目怎么是營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2020-09-27 21:41

你好,因為之前年度不應(yīng)當(dāng)計入營業(yè)外收入,跨年涉及損益事項,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目代替入賬調(diào)整的,所以借方是以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入

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你好,按說明之前營業(yè)外收入入賬有錯誤,應(yīng)當(dāng)調(diào)整到預(yù)收賬款核算,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入 貸:預(yù)收賬款 然后用預(yù)收賬款抵應(yīng)收賬款,賬務(wù)處理是 借:預(yù)收賬款, 貸:應(yīng)收賬款
2020-09-27
你好,記入壞賬準(zhǔn)備科目
2020-09-28
同學(xué),你2018開票了的就要在18年做收入才對啊,跟收款沒有關(guān)系的。比如18年開票10萬,稅金3萬,就是借應(yīng)收10貸收入7稅金3,19年收錢直接借銀行貸應(yīng)收。
2019-11-10
您好,做賬是按期攤銷,所以不是納稅調(diào)增,是管理費用金額不正確
2022-05-22
同學(xué),你好 借:庫存商品92 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)3 貸:銀行存款95
2023-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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