你好,按說明之前營業(yè)外收入入賬有錯誤,應(yīng)當調(diào)整到預(yù)收賬款核算,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入 貸:預(yù)收賬款 然后用預(yù)收賬款抵應(yīng)收賬款,賬務(wù)處理是 借:預(yù)收賬款, 貸:應(yīng)收賬款

老師請問一下,物業(yè)公司2018年按開票金額申報的增值稅,比賬上多,有一部分是2019年才收到款項進的收入,那2019年報稅時是不是要把比賬上多開的這一部分減出來?2019開票金額少于賬上收入 我們公司是對比開票收入和賬上收入,如果開票金額大于賬上收入,按開票金額報稅,年底再拉平一整年收入,如果開票金額小于賬上收入,就按賬上收入申報
老師,2019年實到賬金額比開票金額多了100元,當時我記入到營業(yè)外收入,2020年我實到賬金額又比開票少了100元,是同一家公司,2020這個怎么做會計分錄
我公司是小微企業(yè),2020年10月份交庫房租金128304元,是2020年10月到2021年9月的租金,當時收到發(fā)票,會計賬一次性計入管理費,按要求這128304是要均攤到每個月,然后2020年年底報稅時,應(yīng)納稅所得額調(diào)增了96228元,然后到2021年10月份又交了140000萬租金(是2021年10月到2022年9月的費用),當時收到發(fā)票又一次性計入管理費了。問題是:到2021年稅務(wù)年報表時,A100050那個表填寫時,賬載金額填寫140000元,稅收金額填寫96228+35000=131228元,系統(tǒng)自動算出調(diào)增金額為8772元。我想請教老師,我的賬載金額和稅收金額填寫的數(shù)對不對?謝謝您!
老師,能問下我開票給境外,發(fā)生了外匯兌付時實際入賬金額與開票金額不一致,那分錄是怎么處理? ?比如,借,應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。收到應(yīng)收時,借銀行存款,98財務(wù)費用匯兌損失2.貸應(yīng)收賬款100,這樣對嗎?
老師,我們公司2020年買家具做的會計分錄:借:其他應(yīng)收款30000 貸:銀行存款30000 2020年就開了普票沒入賬,金額是31000元,1000元是運費也沒入賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬?謝謝
做經(jīng)營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當月1 0月變動成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運輸?shù)馁M用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復(fù)核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務(wù)所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
以前年度損益調(diào)整的明細科目怎么是營業(yè)外收入
你好,因為之前年度不應(yīng)當計入營業(yè)外收入,跨年涉及損益事項,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目代替入賬調(diào)整的,所以借方是以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入