您好,可以的, 這個沒事的

老師小規(guī)模這個月增值稅報錯了,可以更正申報嗎?
老師好,稅期2023年5月增值稅主表第二欄申報錯誤了,其他的沒有錯,可以申請更正,可以在哪里更正,要去稅務(wù)局更正嗎?
老師 6月份個稅我更正申報了,6月份上傳的財務(wù)報表需要更正申報嗎,個稅7月份已經(jīng)扣繳了
老師,我之前月份的個稅申報錯了,可以現(xiàn)在更正申報嗎
老師我6月有高鐵票進(jìn)項65元忘記申報增值稅了,可以不更正申報么?意思是這個65就不報了
支付的招聘費(fèi)每月都有在攤銷,可能消耗不了需要對方退回來了,這筆錢在明年可能退回賬戶,那今年需要再繼續(xù)攤銷還是明年退回再沖紅已攤銷的費(fèi)用
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,怎樣做分錄
龔。公司購買電車收到4s店的置換補(bǔ)貼,如何入賬
會計學(xué)堂的師資力量怎么樣有哪些優(yōu)勢
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
老師要是不退稅會對公司有什么影響嗎?
不會,這種不會有什么影響
老師要是申請抵減呢?怎么操作呢
這個0.42不需要抵免哦
老師的意思是不超過一塊錢幾毛錢都可以不管他嗎?那后期這個錢會不會一直都在系統(tǒng)呢?
這個在也沒事,不用管他
老師的意思是可以一直不用管他嗎
是的, 是的,就是這樣的
老師更正增值稅報表還要和稅務(wù)局解釋嗎?
不需要,這個不需要去和稅務(wù)局說