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老師我6月有高鐵票進(jìn)項(xiàng)65元忘記申報(bào)增值稅了,可以不更正申報(bào)么?意思是這個(gè)65就不報(bào)了

2023-10-31 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-31 11:33

您好,可以的呀,也可以把這個(gè)分錄紅沖了,在10月錄入正確的分錄,然后在11.15前增值稅申報(bào)抵扣了

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快賬用戶6727 追問 2023-10-31 11:38

分錄沒有錄錯(cuò),只是我忘記申報(bào)了,也可以紅沖申報(bào)么

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快賬用戶6727 追問 2023-10-31 11:39

我剛才點(diǎn)了更正申報(bào),然后數(shù)據(jù)初始化了,現(xiàn)在不更正了還可以么

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齊紅老師 解答 2023-10-31 11:40

您好,那沒事呀,我們申報(bào)在10月里, 點(diǎn)了初始化就要更正申報(bào)哦

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快賬用戶6727 追問 2023-10-31 11:42

更正了后,后面的月份都要更正吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 11:43

您好,不需要的,只更正錯(cuò)的那個(gè)月哦

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快賬用戶6727 追問 2023-10-31 11:45

這個(gè)是6月的,我更正了6月,后面的789月已經(jīng)報(bào)好了,10月的數(shù)據(jù)會自動(dòng)把6月更正后的數(shù)據(jù)帶出來的么

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齊紅老師 解答 2023-10-31 11:47

您好,會的,但需要時(shí)間,11月申報(bào)晚一些申報(bào),到時(shí)好核對賬表是不是一致了

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您好,可以的呀,也可以把這個(gè)分錄紅沖了,在10月錄入正確的分錄,然后在11.15前增值稅申報(bào)抵扣了
2023-10-31
你好 可以 這月抵扣 可以?
2023-11-07
您好,意思是高鐵的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填表嗎
2024-01-04
可以的,可以更正申報(bào)的
2024-12-20
你好,你要有2月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)才能抵2月的稅費(fèi)
2020-04-14
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