已經(jīng)統(tǒng)計確認沒法再勾選了

老師,這個月公司沒有取得銷售發(fā)票,進項發(fā)票含稅金額是3900,我申報增值稅是零申報,沒有勾選進項發(fā)票,財務軟件做賬是下圖所示,我沒有用待認證進項稅額做賬,錯了嗎
勾選平臺更正勾選了一些發(fā)票,增值稅申報表附表2進項沒有更新到最新我勾選的發(fā)票金額,可以在哪里修改嗎
我增值稅的申報還沒有完成,老板想晚一點繳稅,請問7月份進項發(fā)票勾選可以開始做了嗎
老師,增值稅申報時賬戶余額不足,沒有錢了,還有點進項我可以更正申報,再勾選點進項發(fā)票,不交增值稅嗎?這樣有沒有什么風險
老師,我們是鋼材銷售公司,這個月出了一批貨,還有少量庫存,在申報增值稅勾選進項發(fā)票的時候,我能不能先把所有的進項都勾選了?起碼這次少交點增值稅,下次再賣貨,沒有勾選的,咱們再多交增值稅,可以這樣操作嗎?
老師 公司想要注銷 賬上有近30萬的預付 對方公司都不在了 ;另外 和老板的往來有50多萬 請問老師該怎么處理呀
老師 請問可以在自已的個體戶開成本票回自已的公司嗎,個體戶的經(jīng)營者跟公司的沒有關聯(lián)關系的,要怎么做才算合規(guī)呢
財務25年可以計提08到14年的供暖費嗎?
去村里買樹苗,賣樹苗的人可以去稅務局代開發(fā)票給我嗎?品目是什么?都有哪些稅?
制造企業(yè),購進的設備符合固定資產(chǎn)定義是不是都要入固定資產(chǎn),但是他是一家生產(chǎn)企業(yè),基本購進貨物都符合固定資產(chǎn)
請樸老師來幫忙回復。 老師早上好(稅一、稅二) 我有個問題,就是“出租車公司向使用本公司自有出租車司機收取的管理費用按陸路運輸服務”,這個是說司機是跟出租車公司簽勞動合同,比如一個月跑出租不管跑的營業(yè)額有多少,司機都要給固定的錢也就是這里的“管理費”給出租車公司,所以按交通運輸來收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機拿剩余的營業(yè)額是按照工資去交個稅嗎?重點我想知道司機拿剩余的錢是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
老師,請問2025年個稅專項扣除標準是什么
我們單位在a公司搭建的平臺賣東西,款式先打給a公司,然后a公司結算給我們收入10元,實際收到9元,服務費1元,我們是確認收入10元是吧,然后票是開給賣東西個人的吧,但是款是a公司結算給我們的,這個怎么操作
老師 請問可以在自已的個體戶開成本票回自已的公司嗎
制造業(yè),銷售出去激光切割器入應收帳款,,購進的激光切割器發(fā)票計入庫存商品還是原材料?還是生產(chǎn)成本-直接材料
不是可以撤銷統(tǒng)計確認嗎?
已經(jīng)申報了,是不是不可撤銷統(tǒng)計確認
現(xiàn)在沒法撤銷了哈
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。