 
                            ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)教老師,今年2月份付了個(gè)5年的租入的土地租賃費(fèi)先預(yù)付了400萬(wàn)做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,因?yàn)榭偯娣e還沒有確定合同還沒有簽下來(lái),租賃費(fèi)預(yù)付多了需要退回但退回的金額因?yàn)槊娣e不確定金額還不能確定,所以每月也沒有做攤銷費(fèi)用,本期9月份又把土地轉(zhuǎn)租出去了,收到了轉(zhuǎn)租收入三個(gè)客戶共95萬(wàn),據(jù)說(shuō)轉(zhuǎn)租客戶是1年合同續(xù)簽的,但是轉(zhuǎn)租的面積和金額不清楚,合同也沒有簽訂下來(lái),現(xiàn)在這個(gè)400萬(wàn)和95萬(wàn)怎么入賬
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師您好。 公司系統(tǒng)設(shè)備升級(jí),原價(jià)166萬(wàn)元,我來(lái)之前的經(jīng)理談妥降價(jià)到不要發(fā)票143萬(wàn)元。 現(xiàn)在還是按照原價(jià)166萬(wàn)元支付,21年,22年作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已攤銷357495元,其中21年71499元,22年285996元,都沒有發(fā)票。 22年的發(fā)票在為匯算清繳之前開具是否可行?21年的請(qǐng)問(wèn)該如何處理? 然后剩下未開發(fā)票的1302505元,是否可以按照每年攤銷了多少,再開多少發(fā)票來(lái)處理? 比如今年還要攤銷285996元,那讓對(duì)方在今年12月31日之前再開具相應(yīng)金額的發(fā)票入賬是否可行?
老師,有一個(gè)情況是這樣的。22年付一筆策劃費(fèi)8萬(wàn),之前會(huì)計(jì)做了借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款8萬(wàn)。23年借:管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用8萬(wàn)。現(xiàn)在24年因項(xiàng)目解約,需要對(duì)方退回56000元,24年退了第一筆費(fèi)用36000元,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄? 還有一個(gè)情況就是宅基地流轉(zhuǎn)費(fèi)用,23年做借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款12萬(wàn)。24年又退回9萬(wàn)的費(fèi)用不流轉(zhuǎn)了,我們收到這筆錢的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用也還沒有攤銷。
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司去年簽訂2年招聘合同1500萬(wàn),其中500萬(wàn)已經(jīng)在去年打款并收到發(fā)票,還有1000萬(wàn)說(shuō)是今年7月打款,截止到現(xiàn)在對(duì)方這筆業(yè)務(wù)可能提供不了服務(wù)給我們,剩余1000萬(wàn)可能就不支付了,那去年按照1500萬(wàn)攤銷的費(fèi)用該怎么辦?
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費(fèi),為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費(fèi)是指繳納過(guò)的稅費(fèi)嗎
公司購(gòu)進(jìn)的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)一張票額很大,銷項(xiàng)只開了一點(diǎn)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)怎么認(rèn)
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,我打問(wèn)號(hào)的地方,處置時(shí)的分錄怎么做,謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先開票后給對(duì)公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹 開什么項(xiàng)目 編碼分類
前期銷貨出庫(kù)已經(jīng)做進(jìn)ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說(shuō)不用開票,錢也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫(kù)車間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財(cái)務(wù)賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊(cè)新公司的時(shí)候 以公司當(dāng)股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開票一年至少要達(dá)到2000萬(wàn),那高新企業(yè)有要求么?


您好,將預(yù)付賬款里剩余的2000元全部轉(zhuǎn)出,并按照實(shí)際能退回的3000元確認(rèn)一筆應(yīng)收款,但由于退款3000元比賬上剩的2000元多出了1000元,這多出的部分視為之前費(fèi)用記多了,所以今年直接沖減1000元當(dāng)期費(fèi)用,分錄為借記其他應(yīng)收款3000元,貸記預(yù)付賬款2000元和貸記管理費(fèi)用1000元,明年實(shí)際收到錢時(shí)再做借記銀行存款3000元、貸記其他應(yīng)收款3000元即可。
比如去年支付100萬(wàn)一直在攤銷,明年可能退回這100萬(wàn),那之前攤銷的是不是在明年全部沖回就行了,今年繼續(xù)攤銷
?您好,不行,今年應(yīng)停止攤銷,在確定能全額退回時(shí),就應(yīng)將預(yù)付的100萬(wàn)全部轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款,并將之前已攤銷的費(fèi)用在今年沖回,而不是等到明年再處理。
那金額不確定的話是不是就可以繼續(xù)攤銷
?您好,如果退款金額不確定,且服務(wù)仍在進(jìn)行或未明確終止,可以繼續(xù)按原計(jì)劃攤銷;但如果部分費(fèi)用很可能退回來(lái)或服務(wù)已中止,即使金額未最終確定,也應(yīng)根據(jù)合理估計(jì)停止攤銷并沖減預(yù)計(jì)可退部分,不能等到完全確定才處理。