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請問老師我們公司去年簽訂2年招聘合同1500萬,其中500萬已經(jīng)在去年打款并收到發(fā)票,還有1000萬說是今年7月打款,截止到現(xiàn)在對方這筆業(yè)務可能提供不了服務給我們,剩余1000萬可能就不支付了,那去年按照1500萬攤銷的費用該怎么辦?

2025-06-23 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-23 10:07

同學,你好 多攤銷的費用,本年需要紅沖掉

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快賬用戶3801 追問 2025-06-23 10:09

去年多攤銷的需要更正匯算清繳嗎?還是說在今年一起沖紅就可以了

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齊紅老師 解答 2025-06-23 10:09

同學,你好 今年紅沖就行

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快賬用戶3801 追問 2025-06-23 10:10

不用更正嗎?需要附什么?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 10:11

同學, 你好 不用。附件就是說明

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快賬用戶3801 追問 2025-06-23 10:11

我們自己出具說明嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-23 10:11

同學,你好 嗯嗯,是的

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同學,你好 多攤銷的費用,本年需要紅沖掉
2025-06-23
同學你好 對的 你需要都開完這個發(fā)票 質(zhì)保金開票不開票你們雙方協(xié)商
2022-03-21
同學您好,最好的辦法就是原路退回,還退給給您打款的這家公司賬上,錢在您的手里,現(xiàn)在您應該是強勢的一方。如果實在不行,就讓對方和另外那家,您,三家簽一個協(xié)議,您用來做附件就行了
2023-12-20
您好,暫估的話,收到票沖暫估,在做一筆正確的,然后計算錯誤,仍然是紅沖,第三個就是說,你需要吧這個普票正常負數(shù)
2023-03-10
你好,第一個,如果暫估金額跟去年一致,直接把發(fā)票附在去年暫估憑證后面 第二個,通過以前年度損益調(diào)整,或者利潤分配-未分配利潤直接調(diào)整 第三個,跟對方溝通一致,可以紅沖發(fā)票,同二
2023-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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