對(duì)的 是的 這是正確的。
老師,我想問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,外幣匯兌,應(yīng)收客戶(hù)148797.63. 客戶(hù)入賬148700元,代付國(guó)外(銀行付出去)148696.1元 148797.63(外幣應(yīng)收)—148700(銀行收客戶(hù))=-97.63元, 148797.63(外幣應(yīng)收)—148696.1(代付出去的錢(qián))=101.53元,這樣做分錄: 借:應(yīng)收賬款—客戶(hù)外幣148797.63 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—利潤(rùn)101.53 貸:銀行存款148696.1(代付出去的錢(qián)) 收到客戶(hù)錢(qián): 借:銀行存款148700 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌差額97.63 貸:應(yīng)收賬款—客戶(hù)148797.63(外幣款) 這個(gè)分錄對(duì)嘛?
老師,我收到外匯收入,分錄做了借:銀行存款-美元 貸:應(yīng)收賬款(A),結(jié)匯的時(shí)候:借:銀行存款 人民幣 貸銀行存款 美元 ,手續(xù)費(fèi)-匯兌損益;國(guó)外公司我們也不需要開(kāi)發(fā)票,我怎么確認(rèn)收入呢?金額是根據(jù)我實(shí)際匯兌的金額作為我確認(rèn)收入的金額嗎?
老師,能問(wèn)下我開(kāi)票給境外,發(fā)生了外匯兌付時(shí)實(shí)際入賬金額與開(kāi)票金額不一致,那分錄是怎么處理? ?比如,借,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。收到應(yīng)收時(shí),借銀行存款,98財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失2.貸應(yīng)收賬款100,這樣對(duì)嗎?
1.出口產(chǎn)品(附:報(bào)關(guān)單,發(fā)票,裝箱單) 借:應(yīng)收賬款(外幣)—X公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—出口收入 2.收到出口貨款(附:收匯水單) 借:銀行存款(外幣)—建行武漢江岸支行 貸:應(yīng)收賬款(外幣)—X公司 3.建行結(jié)匯(附:結(jié)售匯水單)實(shí)際收到的金額比記賬金額小,有匯率差額 借:銀行存款(人民幣)—建行 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益 貸:銀行存款(外幣)—建行武漢江岸支行 出口結(jié)算環(huán)節(jié)有沒(méi)有錯(cuò)誤,請(qǐng)老師指導(dǎo)
進(jìn)出口企業(yè),收到結(jié)售匯水單結(jié)匯時(shí)金額大于應(yīng)收賬款金額,借:銀行存款(人民幣戶(hù)) 214 匯率差額 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益—匯兌收益 —7 貸:銀行存款(外幣戶(hù)) 207 請(qǐng)問(wèn)以賬務(wù)處理正確嗎?遇到匯兌收益時(shí)在借方負(fù)號(hào)表示,損失時(shí)在借方用正號(hào)表示,這里財(cái)務(wù)費(fèi)用借方正數(shù)負(fù)數(shù)怎么理解?請(qǐng)老師講解一下
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類(lèi)的賬戶(hù)跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的