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老師,能問(wèn)下我開票給境外,發(fā)生了外匯兌付時(shí)實(shí)際入賬金額與開票金額不一致,那分錄是怎么處理? ?比如,借,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。收到應(yīng)收時(shí),借銀行存款,98財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失2.貸應(yīng)收賬款100,這樣對(duì)嗎?

2023-02-27 08:30
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-27 08:32

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2023-02-27
您好 借:銀行存款 6400 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -100 貸:應(yīng)收賬款 6300 應(yīng)該這樣寫 您寫的應(yīng)收賬款科目不平
2022-04-23
你好,報(bào)關(guān)單有嗎?可以根據(jù)報(bào)關(guān)單的這個(gè)金額來(lái)。匯率可以選擇當(dāng)月當(dāng)天的,也可以當(dāng)月第一個(gè)工作日。
2022-11-11
你好,這個(gè)是全部科目調(diào)匯的。匯率下降或上升,你的應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款的匯率對(duì)應(yīng)的借科目是不會(huì)方向相同的。
2021-01-04
你好,同學(xué) 老師看了,這三筆分錄沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-08
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