您好 員工出差取得的旅客運(yùn)輸發(fā)票可以計(jì)算抵扣 不需要認(rèn)證 直接填附表二8B跟10欄
請(qǐng)問(wèn)老師,這種發(fā)票還需要認(rèn)證嗎,車(chē)票沒(méi)有發(fā)票號(hào)碼怎么認(rèn)證呢,還是做賬的時(shí)候全部記入費(fèi)用,好像是差旅費(fèi)也可以抵扣了,但是抵扣不是就要認(rèn)證的嘛?
老師,車(chē)險(xiǎn)發(fā)票是專(zhuān)票。2月我司沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有需要繳納的增值稅。我如果認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票就有留底稅額了。我可以不認(rèn)證抵扣不做賬嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是指的已經(jīng)取得發(fā)票然后記賬了,但是沒(méi)有勾選認(rèn)證的發(fā)票呀?那這種情況是不是可以不做賬,發(fā)票先保留著,等需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證抵扣同時(shí)做賬呀?
你好,老師!我們這月買(mǎi)的車(chē),最近沒(méi)有開(kāi)發(fā)票!做賬了計(jì)入固定資產(chǎn)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有認(rèn)證,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了。是不是這樣就可以,不認(rèn)證抵扣的時(shí)候就不用管也不用申報(bào)。什么時(shí)候認(rèn)證抵扣的時(shí)候在轉(zhuǎn)出來(lái)就可以。現(xiàn)在不敢留底,所以不敢認(rèn)證,但是還不能不做賬。
老師,應(yīng)交稅費(fèi)科目下的待認(rèn)證與待抵扣怎么區(qū)分?我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,一部分抵扣了,另一部分沒(méi)有認(rèn)證抵扣但想財(cái)務(wù)先做賬,應(yīng)該入待抵扣還是待認(rèn)證?怎么覺(jué)得兩科目差不多
如果24年視同銷(xiāo)售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請(qǐng)幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬(wàn),其他應(yīng)付款30萬(wàn),實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬(wàn));以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬(wàn).現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)。我這樣處理是否可行:第一個(gè),將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營(yíng)業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營(yíng)業(yè)外收入25 貸 本年利潤(rùn) 25 第三 ,借 本年利潤(rùn)25 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19 貸實(shí)收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個(gè)項(xiàng)目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項(xiàng)目余額還有1萬(wàn)塊錢(qián),目前與估計(jì)在六月產(chǎn)生開(kāi)支,但是我在五月做匯算清繳時(shí)候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時(shí)間是去年1月到今年六月……
審計(jì)所出報(bào)告專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款放在其他流動(dòng)負(fù)債,自己填財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上放在長(zhǎng)期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購(gòu)買(mǎi)方,現(xiàn)在要退貨,開(kāi)紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒(méi)有抵扣的,請(qǐng)問(wèn)下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們?cè)購(gòu)姆课葜薪槟抢镒夥孔?,由房屋中介把租金發(fā)票開(kāi)給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請(qǐng)出口退稅的依據(jù)(首單退稅會(huì)要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒(méi)有什么退稅風(fēng)險(xiǎn)?比如說(shuō)前面公司未繳納房產(chǎn)稅對(duì)我們有沒(méi)有影響,我懷疑他們沒(méi)有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開(kāi)租金票給我們
在本月22號(hào)之前含22號(hào),都可以提交出口退稅嗎?過(guò)了征期是不是就要到下個(gè)月才能提交了?
請(qǐng)問(wèn)老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒(méi)劃走那么多錢(qián),因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對(duì)不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目