你好!你給他說還需要附加稅和企業(yè)所得稅就好了。

客戶要我們幫他額外開發(fā)票 我們公司稅金是3個(gè)點(diǎn) 但是老板想收4個(gè)點(diǎn) 要怎么跟客戶解釋說我們?yōu)槭裁匆?個(gè)點(diǎn)啊 可以有什么理由???
給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說收10個(gè)點(diǎn),想讓對(duì)方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬,我說轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個(gè)點(diǎn),另外的4000也要收10個(gè)點(diǎn),就是總共轉(zhuǎn)44400元,開票也得44400元
我們國內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶開13個(gè)點(diǎn)票面發(fā)票,實(shí)際只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金。我的理解是,100天的貨物,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的話,應(yīng)該我們是沒有進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額,怎么做到可以只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司要求開票加收10%的稅點(diǎn),就有客戶問這10%是什么,發(fā)票上稅點(diǎn)不是10%?我們要怎么解釋?
我們是一般納稅人公司,發(fā)票上是13個(gè)點(diǎn),但是我們開票收客戶八個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)五個(gè)點(diǎn),但是客戶轉(zhuǎn)對(duì)公的金額是八個(gè)點(diǎn)的金額相當(dāng)于還有五個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)金額他沒有轉(zhuǎn)。那這樣的話,我如果開13個(gè)點(diǎn)的票的話,和他轉(zhuǎn)對(duì)公的金額對(duì)不上,怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡易計(jì)稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡易計(jì)稅?
供應(yīng)商說開票要加稅點(diǎn),老板頭疼加多少稅點(diǎn)才合算


好的 謝謝
你好!不用客氣的了。