你好,那你算的都有哪些稅款?增值稅、附加稅、印花稅、所得稅分別是多少?怎么算出來(lái)的?

客戶要我們幫他額外開(kāi)發(fā)票 我們公司稅金是3個(gè)點(diǎn) 但是老板想收4個(gè)點(diǎn) 要怎么跟客戶解釋說(shuō)我們?yōu)槭裁匆?個(gè)點(diǎn)啊 可以有什么理由???
是不是我們給客戶開(kāi)發(fā)票收10個(gè)點(diǎn)稅 然后讓別人給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是10個(gè)點(diǎn) 的稅,就剛好扯平了?是這樣理解嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅人采購(gòu)貨物,對(duì)方開(kāi)票要加收10個(gè)點(diǎn),我們開(kāi)票劃算還是不開(kāi)票劃算?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司要求開(kāi)票加收10%的稅點(diǎn),就有客戶問(wèn)這10%是什么,發(fā)票上稅點(diǎn)不是10%?我們要怎么解釋?zhuān)?/p>
老師,我公司是一般納稅人,找了小規(guī)模納稅人公司給裝修辦公樓,說(shuō)好的價(jià)錢(qián)是10萬(wàn)元,我公司要專(zhuān)票,他們就讓我們?cè)谑f(wàn)的基礎(chǔ)上加上稅點(diǎn),老師,對(duì)對(duì)方單位來(lái)說(shuō)有什么區(qū)別嗎?他們開(kāi)普票不也是得交稅?為什么還要我們稅額?
注冊(cè)過(guò)小規(guī)模納稅人的再注冊(cè)個(gè)體戶,電商稅怎么交呢
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問(wèn)題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 500 銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒(méi)有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒(méi)有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒(méi)有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買(mǎi)一個(gè)專(zhuān)業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們注冊(cè)資本是1萬(wàn)元,實(shí)際收到6萬(wàn)實(shí)收資本,怎么做賬呢?


增值稅開(kāi)專(zhuān)票3%,附加稅12%減半,所得稅5%,印花稅0.03%;100元收入,增值稅3元、附加稅0.18元、印花稅0.03、所得稅4.84,合計(jì)8.05元,稅負(fù)8.05%
那你額外收取的那兩個(gè)是什么意思,利潤(rùn)的嗎。
老師,請(qǐng)問(wèn)上面這個(gè)稅負(fù)計(jì)算是否正確?收10%是公司決定的,就是為了不虧
你好,正確的可以的。
好的,老師那我要怎么跟客戶解釋加收的10%?
你好,我們還有一部分利潤(rùn),2%的利潤(rùn)。
就是回復(fù)說(shuō)是企業(yè)稅負(fù)及利潤(rùn)?
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快