你好na,那還不如不要發(fā)票,你交稅的話,你只交企業(yè)所得稅,利潤100萬以內(nèi)的稅率才2.5%。
老師,一般納稅人要委托加工店加工一批貨物,但是我們要對(duì)方開專票的時(shí)候,對(duì)方要收8個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)。那我們是要專票劃算還是不要專票劃算?
我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅人采購貨物,對(duì)方開票要加收10個(gè)點(diǎn),我們開票劃算還是不開票劃算?
小規(guī)模納稅人我們是給甲方開6個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)我們好,還是開1個(gè)點(diǎn)的普票,他們扣我們5個(gè)點(diǎn)稅錢劃算
請(qǐng)問老師 我們是購買方 (小規(guī)模納稅人),有一筆費(fèi)用支出 ,對(duì)方說開票是50000,不開票是打8折40000 對(duì)我們來說,開票劃算還是不開劃算?計(jì)算方法是什么?
請(qǐng)問老師 我們是購買方 (小規(guī)模納稅人),有一筆費(fèi)用支出 ,對(duì)方說開票是50000,不開票是打8折40000 對(duì)我們來說,開票劃算還是不開劃算?計(jì)算方法是什么?
老師那臺(tái)球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
那不開票要怎么入賬,只有收入沒有成本呢
你好,那你現(xiàn)在的利潤是多少的?預(yù)計(jì)一下你的年累計(jì)利潤是多少?
預(yù)計(jì)10萬吧
那你完全可以不用的,可以不要他的發(fā)票。
那如果今天是虧損的呢 可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣 以后要是沒了優(yōu)惠政策 按25%稅率 那是不是開票就劃算了?
對(duì)的,是的,可以這么理解的。
以后會(huì)不會(huì)有優(yōu)惠政策也不知道啊 ,老師如果是你作為這財(cái)務(wù)人員,會(huì)怎么選擇?
你好,那你不知道之后的政策,那你現(xiàn)在按照你現(xiàn)在的優(yōu)惠政策來,不用考慮那么遠(yuǎn)。
老師,那不開票要不要入賬 匯算清繳再調(diào)增,還是就不入了呢
做賬,然后匯算清交掉的。
7000塊能員工墊付再報(bào)銷 還是對(duì)公轉(zhuǎn)好?要體現(xiàn)資金流嗎?入賬依據(jù)是讓對(duì)方提供銷售單嗎
都可以的,這個(gè)看你們單位自己要求就。